同學(xué),你好 8月付錢 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 12月收到發(fā)票 借:管理費(fèi)-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款

你好,我想咨詢一下,物業(yè)管理公司(實(shí)際是二房東)前幾年房東都按期開(kāi)租金發(fā)票,物業(yè)管理公司交租才給租金發(fā)票,物業(yè)公司之前的會(huì)計(jì)根本沒(méi)做賬,今年租客才支付前2年的租金,所以物業(yè)公司開(kāi)了幾十萬(wàn)租金發(fā)票出去,導(dǎo)致收入過(guò)高,又沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)怎么解決呢
老師,我公司今年8預(yù)付別人的款20萬(wàn),12約收到對(duì)方開(kāi)具的2019.1.1-2020.1.1房租發(fā)票,這怎么入賬呢?之前公司沒(méi)有租房成本。
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對(duì)方是一次性按一年金額開(kāi)具的,那我們20年12月收到發(fā)票時(shí)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r(shí)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款對(duì)嗎
老師,我們房租總額是100萬(wàn),在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時(shí)候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時(shí)候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開(kāi)了過(guò)來(lái),但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師您好,我公司為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,之前預(yù)售階段有收到預(yù)售房款記入了預(yù)收賬款的首付款款和預(yù)收賬款的銀行房貸科目,現(xiàn)在已開(kāi)具正式發(fā)票,應(yīng)該怎么記賬。然后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開(kāi)的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開(kāi)給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開(kāi)票專票+普票開(kāi)票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開(kāi)普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


不需要按月攤銷嗎?
已經(jīng)是去年到今年年初的房租費(fèi)了
同學(xué),你好 實(shí)務(wù)上一年的房租,不用分?jǐn)?
也就是可以一次性做成本?
同學(xué),你好 對(duì)的,一次性
謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!