借應(yīng)收賬款貸其他收入
現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開(kāi)了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
民間非盈利組織,發(fā)現(xiàn)一張今年7月開(kāi)出的票,3萬(wàn)多,今年不會(huì)拿到錢(qián)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理,7月開(kāi)票的時(shí)候也沒(méi)有做過(guò)賬賬務(wù)處理
老師,小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)今年有一張2月份開(kāi)的專(zhuān)票1個(gè)點(diǎn)的,原來(lái)的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒(méi)有做交稅,貸方余額一直掛著的,這筆稅費(fèi)確實(shí)也沒(méi)有繳納,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整呢(7月份申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有這筆)
老師好,比如 中間有1年多無(wú)業(yè)務(wù)支出,也沒(méi)有做賬,到今年7月開(kāi)始有業(yè)務(wù),要做賬,發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上,之前的銀行單也沒(méi)有??梢宰鲢y行余額調(diào)節(jié)表嗎?賬務(wù)處理怎么做
老師問(wèn)一下,2019年開(kāi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢(qián),當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬,然后今年這筆錢(qián)收不回來(lái)了,然后開(kāi)了一張負(fù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶(hù)端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
那7月開(kāi)這個(gè)票的時(shí)候需要做賬嗎?
你好 需要做賬的 你之前沒(méi)有申報(bào)的嗎
報(bào)稅了,只是沒(méi)有做賬
那你可以補(bǔ)做賬的