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老師您好:我們公司新買的一家公司,如圖還有很多有余額。其實(shí)我們買過來相當(dāng)于一家新公司都是0。不用收不用付,現(xiàn)金等都是0.那我可以接賬嗎?前財(cái)務(wù)給我如下圖的余額表,我可以開賬了嗎?還要些什么?

老師您好:我們公司新買的一家公司,如圖還有很多有余額。其實(shí)我們買過來相當(dāng)于一家新公司都是0。不用收不用付,現(xiàn)金等都是0.那我可以接賬嗎?前財(cái)務(wù)給我如下圖的余額表,我可以開賬了嗎?還要些什么?
老師您好:我們公司新買的一家公司,如圖還有很多有余額。其實(shí)我們買過來相當(dāng)于一家新公司都是0。不用收不用付,現(xiàn)金等都是0.那我可以接賬嗎?前財(cái)務(wù)給我如下圖的余額表,我可以開賬了嗎?還要些什么?
2020-12-25 12:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 12:45

同學(xué)你好 按照科目余額表來做期初數(shù)就行了

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快賬用戶5530 追問 2020-12-25 12:53

每個(gè)固定資產(chǎn)的卡片要不要要,這里只有匯總的,

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快賬用戶5530 追問 2020-12-25 12:53

我是全部匯總做?還是一個(gè)一個(gè)的固定資產(chǎn)錄入?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 13:01

同學(xué)你好 最好是有固定資產(chǎn)卡片的

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快賬用戶5530 追問 2020-12-25 13:01

應(yīng)收款應(yīng)付款的下級(jí)明細(xì)科目余額是不是也要?

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快賬用戶5530 追問 2020-12-25 13:02

這些不用收,不用付的只有一直掛賬上是嗎?

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快賬用戶5530 追問 2020-12-25 13:05

還有就是固定資產(chǎn)要是沒有每個(gè)資產(chǎn)的明細(xì),就按照這個(gè)總的數(shù)據(jù)來建賬可不可以?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 13:05

恩,就是要有明細(xì)的

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同學(xué)你好 按照科目余額表來做期初數(shù)就行了
2020-12-25
您好,您這種情況對(duì)您來說應(yīng)該屬于買過來的空殼公司, 從買過來開始稅務(wù)賬建議您以現(xiàn)有的數(shù)據(jù)為期初數(shù),按后面業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄來做,管理賬建議您重新啟用新賬套按業(yè)務(wù)發(fā)生額編制會(huì)計(jì)分錄。
2020-12-21
你好,同學(xué)的意思是說買來這家公司,他們的往來你們不用管了嗎?
2020-12-06
同學(xué)你好,這上面有余額的科目你要對(duì)清楚后再接賬做
2020-12-11
是這個(gè)樣子的,只要你買的人家這個(gè)公司啊,就不管你們的協(xié)議是什么樣的,作為這個(gè)會(huì)計(jì)主體都是這個(gè)公司,那么你現(xiàn)在建賬的話是要按照他原來的期末數(shù)據(jù)來作為你的期初余額進(jìn)行建賬處理。 你上面有資產(chǎn)類的余額,有負(fù)債類的余額,那么你直接把這些余額作為你的期初數(shù)據(jù),在新建的賬套里面錄入就可以了。
2020-12-26
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