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老師,我新來了一家公司,要準(zhǔn)備從代賬公司拿回外賬,我發(fā)現(xiàn)科目余額表跟申報的財務(wù)報表各個科目金額都不同,甚至有的銀行存款有貸方金額,我除了調(diào)對各科目與申報的財務(wù)報表余額相符,還需要將以前賬目重新做一下嗎?如果不做萬一被稅務(wù)局抽查能通過嗎?

2022-07-02 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-02 10:54

可要求代賬公司重新做對后,再拿回來。銀行存款貸方余額。這種明顯的錯誤是不能有的

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可要求代賬公司重新做對后,再拿回來。銀行存款貸方余額。這種明顯的錯誤是不能有的
2022-07-02
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
你好,是的要一直,然后就錯的做調(diào)整
2021-06-11
你好 ;? 1. 延續(xù)? 外賬的數(shù)據(jù)先建賬? 2. 然后建賬后去核對數(shù)據(jù) 與你實際? ? 核對差異 后; 在調(diào)整? ?3; 你必須要和你外賬原來數(shù)據(jù)? ? ?先一致 ;然后去調(diào)整; 避免稅務(wù)系統(tǒng)不連貫 有風(fēng)險的?
2022-06-20
同學(xué)你好 對的 這個要延續(xù)的
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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