工資個(gè)稅的嗎 去年是多交了或者年累計(jì)12萬(wàn)以上
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人所得稅匯算清繳問(wèn)題,什么情況下才要做個(gè)人所得稅匯算清繳
個(gè)人所得稅匯算清繳,什么情況下要做這個(gè)
什么情況下,需要個(gè)人所得稅做個(gè)人所得稅匯算清繳?
在什么情況下,個(gè)人所得稅要進(jìn)行匯算清繳
你好,老師我想問(wèn)一下個(gè)人所得稅匯算清繳怎樣計(jì)稅
請(qǐng)問(wèn)老板購(gòu)買兩萬(wàn)的包贈(zèng)送給客戶怎么做賬
他自己使用過(guò)的,有之前購(gòu)入發(fā)票證明不超過(guò)原先購(gòu)買價(jià)格的,不需要交稅,如果他是買來(lái)帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個(gè)稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說(shuō)的這個(gè)附加稅怎么是6%啊
請(qǐng)問(wèn)去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)局說(shuō)來(lái)看生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項(xiàng)稅率,我是不是不能抵銷項(xiàng),只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)10元,交易費(fèi)1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運(yùn)費(fèi),淘寶補(bǔ)貼5元,公司收到109元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
老師,你能告訴我那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的查詢,我們開(kāi)票那個(gè)代碼是多少???我們都開(kāi),我第一次開(kāi)這種票,那個(gè)解碼它出來(lái)不到項(xiàng)目名稱。
老師費(fèi)用先開(kāi)票后付錢!這個(gè)怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開(kāi)9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計(jì)提,包含公司承擔(dān)的社保和個(gè)人承擔(dān)部分,開(kāi)工資的時(shí)候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目剛好多出個(gè)人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對(duì)嗎
是工資個(gè)稅的,你的意思是工資超過(guò)12萬(wàn)以上就要做個(gè)人所得匯算清繳
按去年的政策是的
老師,我有個(gè)單位,平時(shí)20個(gè)員工報(bào)工薪,每個(gè)員工年累都不超6萬(wàn),但總體工資金額也不少,這不用做個(gè)人所得匯算清繳了吧,是不是?
是的,不需要做匯算清繳。
好的,謝謝
不用客氣的,工作愉快。