借應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款 貸銀行,購買材料,借原材料 貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款?
企業(yè)購買原材料,想問下在做入庫的時候,入庫日期可以早于開票日期么?員工先自行墊付款項購買原材料
先付款,后開發(fā)票,購原材料的時候怎么做賬
購買材料是筆材料先到,款后面付的,是不是要先借原材料貸應(yīng)付賬款,不能直接按什么時候付款的時間做一筆分錄借原材料貸銀行存款嗎?一定要材料到的時候做一筆,付款的時候做一筆,只想做付款的時候那一筆不可以的嗎
本來是:借:原材料 應(yīng)交稅費 —進項稅 貸:應(yīng)付賬款,支付的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 但我先付款了,之后當(dāng)月收到了發(fā)票,忘記做原材料了,現(xiàn)在跨月了,要怎么做
老師你好,采購原材料,已經(jīng)付款,但發(fā)票后到,這個需要入賬的時候 是借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款。 然后收到發(fā)票,借原材料 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款對吧。如果是先采購,未付款,先收到貨了,這個是借:原材料 。貸應(yīng)付賬款 暫估嗎
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項目費用進那個科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉(zhuǎn)給老板后老板轉(zhuǎn)入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,然后再借:其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)收賬款,老師這兩種做法哪個好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權(quán)出讓稅費,如何做賬務(wù)處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進項稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項目,做了出差補助,這個差旅費怎么做賬啊
長時間不開發(fā)票,稅務(wù)局降額度,怎么提高額度,個體工商戶
出口日期沒有,有申報日期,報關(guān)行說今天29號才出去的,大概什么時候能查到出口日期
供應(yīng)商是外部單位的個人,給對方付款,用應(yīng)付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務(wù)成本,今年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢
原理我曉得,可是原來的會計,直接做的借:原材料 進項 貸銀行存款,我現(xiàn)在收到發(fā)票要做賬務(wù)處理嗎
這個有沒有差額沒有直接貼之前后面
一般這樣做,就是確定了對賬金額的,直接可以開發(fā)票的,那我這個收到發(fā)票這個月不用做賬了嗎
這個不應(yīng)該先做進項稅額,這個是收到發(fā)票做
他應(yīng)該是為了匯總當(dāng)月的稅金,
如果不做進項,直接做借:原材料貸:銀存
那發(fā)票回來了怎么做的
借原材料 負數(shù) 借應(yīng)交稅費—待認證進項稅額
只是稅費差額話這么做,整體都有差額借原材料負數(shù)借銀行,重新做借原材料,進項稅額貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行
正規(guī)沒有發(fā)票做借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款,付款做應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸銀行,收到發(fā)票做借原材料負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù),按發(fā)票做借原材料 借應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,認證借方做進項稅額,沒有待認證