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先付款,后開發(fā)票,購原材料的時候怎么做賬

2020-12-23 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-23 19:22

借應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款 貸銀行,購買材料,借原材料 貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款?

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快賬用戶8124 追問 2020-12-23 19:24

原理我曉得,可是原來的會計,直接做的借:原材料 進(jìn)項 貸銀行存款,我現(xiàn)在收到發(fā)票要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-23 19:27

這個有沒有差額沒有直接貼之前后面

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快賬用戶8124 追問 2020-12-23 19:29

一般這樣做,就是確定了對賬金額的,直接可以開發(fā)票的,那我這個收到發(fā)票這個月不用做賬了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-23 19:34

這個不應(yīng)該先做進(jìn)項稅額,這個是收到發(fā)票做

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快賬用戶8124 追問 2020-12-23 19:35

他應(yīng)該是為了匯總當(dāng)月的稅金,

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快賬用戶8124 追問 2020-12-23 19:36

如果不做進(jìn)項,直接做借:原材料貸:銀存

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快賬用戶8124 追問 2020-12-23 19:37

那發(fā)票回來了怎么做的

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齊紅老師 解答 2020-12-24 07:23

借原材料 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2020-12-24 07:24

只是稅費差額話這么做,整體都有差額借原材料負(fù)數(shù)借銀行,重新做借原材料,進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行

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齊紅老師 解答 2020-12-24 07:26

正規(guī)沒有發(fā)票做借原材料貸應(yīng)付賬款暫估款,付款做應(yīng)付賬款供應(yīng)商貸銀行,收到發(fā)票做借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù),按發(fā)票做借原材料 借應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,認(rèn)證借方做進(jìn)項稅額,沒有待認(rèn)證

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借應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款 貸銀行,購買材料,借原材料 貸應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款?
2020-12-23
借預(yù)付賬款貸銀行存款。 借原材料貸預(yù)付賬款。
2023-10-21
你好;? ? 可以做兩筆 ; 你走應(yīng)付賬款科目過度 ;這樣可以后期你對賬的時候便于對賬
2022-12-16
你好 這是按實際情況統(tǒng)計的? 借原材料 貸銀行存款 預(yù)付賬款?? 應(yīng)付賬款??
2020-12-21
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。
2023-04-08
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