借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在你不不做一筆這樣的分錄就可以了
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師對(duì)公付款,發(fā)票也回來(lái)了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 (2)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候忘記沖減,又做了 借 原材料 貸 現(xiàn)金 后來(lái)核對(duì)才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)掛了賬,我現(xiàn)在要怎么沖掉還在掛的應(yīng)付賬款
本來(lái)是:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,支付的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 但我先付款了,之后當(dāng)月收到了發(fā)票,忘記做原材料了,現(xiàn)在跨月了,要怎么做
老師你好,采購(gòu)原材料,已經(jīng)付款,但發(fā)票后到,這個(gè)需要入賬的時(shí)候 是借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款。 然后收到發(fā)票,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款對(duì)吧。如果是先采購(gòu),未付款,先收到貨了,這個(gè)是借:原材料 。貸應(yīng)付賬款 暫估嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?