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老師對公付款,發(fā)票也回來了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進項稅額 貸銀行存款 (2)借應付賬款 貸銀行存款 借原材料 進項稅額 貸應付賬款 這兩種該選哪一種呢老師

2021-09-01 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-01 10:54

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你好,在當月的話,選擇第一個。
2021-09-01
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預付款項和暫估入庫分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估應付款 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-09-28
?你好 ;? ? ? ? ? ? 你是先收到專項款。 還是買了材料才收到的??
2022-06-10
你好不似的,你收到專項應付款的時候,借銀行存款貸專項應付款。
2022-06-10
你好,內(nèi)賬和外賬一樣做就可以的 這個是實際的業(yè)務嗎?如果是的話,借原材料,應交稅費,應交增值稅進項,貸銀行放款。
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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