你好, 不影響認(rèn)證的, 不過(guò)最好退回重新開(kāi)票的
你好,供應(yīng)商一月開(kāi)了發(fā)票給我們,三月發(fā)生退款,對(duì)方說(shuō)要扣掉稅點(diǎn)后的金額退給我們,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方不是可以紅沖嗎?購(gòu)買(mǎi)方還未認(rèn)證,,電子發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商開(kāi)給我們的專(zhuān)票地址開(kāi)錯(cuò)了,可能是開(kāi)成了這家公司未變更前的地址,我是在已變更后來(lái)到這上班的。而且是從去年19年到今年陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)了好十幾次總共有十幾萬(wàn)左右了都是開(kāi)錯(cuò)地址的,最近一次才發(fā)現(xiàn)地址有誤退回更改。已經(jīng)有拿去抵稅了的被查出來(lái)會(huì)怎樣請(qǐng)問(wèn)這有什么影響嗎?以前開(kāi)錯(cuò)的要怎么補(bǔ)救?完全不了解發(fā)票這塊的知識(shí)
你好,我們單位月初變更了注冊(cè)地址,月末供應(yīng)商開(kāi)票未按新的開(kāi)票資料,金額較大,請(qǐng)問(wèn)收到這樣的專(zhuān)票要不要退回重開(kāi),還是可以認(rèn)證抵扣?
老師 您好 想問(wèn)下 1.我們單位在2020年11月給對(duì)方單位(不在一個(gè)省)開(kāi)好專(zhuān)票(對(duì)方到現(xiàn)在還沒(méi)有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開(kāi)好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請(qǐng)了 現(xiàn)在還沒(méi)有聯(lián)系上對(duì)方 不管對(duì)方有沒(méi)有交稅 我們都可以撤銷(xiāo)外經(jīng)證的申請(qǐng)哈 (假如對(duì)方交稅 那再退即可 (假如對(duì)方?jīng)]有撤銷(xiāo) 我們申請(qǐng)的外經(jīng)證 可以不撤銷(xiāo) 然后不做處理 可以么 )假如對(duì)方?jīng)]有交 那直接撤銷(xiāo) 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師們,我公司與供應(yīng)商單位往來(lái)是從2011年開(kāi)始的,我今年7月入職,按雙方領(lǐng)導(dǎo)的要求,我與對(duì)方供應(yīng)商財(cái)務(wù)核對(duì)2011-2020.4月末的應(yīng)收應(yīng)付賬款,對(duì)方供應(yīng)商單位財(cái)務(wù)發(fā)給我他們單位掛我公司賬面應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬,我按們給的照顧明細(xì)核對(duì)我公司賬面掛供應(yīng)商單位的應(yīng)收應(yīng)付,并備注了我公司的憑證號(hào),每筆都按我公司賬本里的原始單據(jù),最后有幾十筆承兌是供應(yīng)商單位賬面有的,而我公司單位賬面沒(méi)有,而我公司賬面沒(méi)有的承兌憑證,并且掃描拍照了,我公司與供應(yīng)商單位應(yīng)收應(yīng)付相抵后雙方數(shù)據(jù)有很大差異,剛好是供應(yīng)商單位賬面有的承兌而我單位賬面沒(méi)找到的承兌數(shù)據(jù),可我們老板不認(rèn)可,還說(shuō)我向著供應(yīng)商單位且不專(zhuān)業(yè),請(qǐng)問(wèn)我該怎么辦?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
好的,那零星購(gòu)買(mǎi)的小額的可不可以不退回,比較麻煩
你好, 可以的,沒(méi)有影響的