是的。是可以紅沖,他們這種要求本身不合理。
你好,供應(yīng)商一月開了發(fā)票給我們,三月發(fā)生退款,對方說要扣掉稅點后的金額退給我們,請問銷售方不是可以紅沖嗎?購買方還未認(rèn)證,,電子發(fā)票
我們是購買方,因為商品退回,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
你好我們是銷售方,購買方發(fā)生了退貨前期他們購買的商品已抵扣認(rèn)證,又發(fā)生了退貨.給我們開了電子紅字信息表.讓我們開紅字發(fā)票.可是我通過開紅字---通過網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票,根本就查不到這筆,我應(yīng)該怎么辦?
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,給對方開了專票,是稅務(wù)局代開的,對方已認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半。如果對方不配合紅沖,直接退我們退款金額的稅金,這樣合規(guī)嗎?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費用走的是銷售費用-租賃費-車輛租賃費嗎
老師,去年的電費,這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項認(rèn)證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分?jǐn)偅趺醋龇咒?/p>
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個補(bǔ)償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?