你好不可以使用,沒(méi)有0稅率餐飲稅率的
老師,我們開了一張餐飲的電子發(fā)票,稅率寫著0,這發(fā)票可以用嗎
老師中午好:我司是餐飲配送業(yè)小規(guī)模,對(duì)方開了一張鮮肉電子普票稅率0%給我們,鮮活肉產(chǎn)品稅率應(yīng)該是免稅吧,請(qǐng)問(wèn)他開的0%稅率可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲行業(yè),收到供應(yīng)商發(fā)票,稅率寫的是0,但是我記得稅率應(yīng)為“免稅”字樣呀?請(qǐng)問(wèn)老師這張票我可以收嗎?
老師,我這邊是小規(guī)模餐飲店可以開電子發(fā)票嗎
老師,我們收到一張餐票,發(fā)票應(yīng)稅服務(wù)欄寫著餐飲服務(wù)*餐飲服務(wù),這樣的發(fā)票合規(guī)嗎?還是說(shuō)我們必須開成餐飲服務(wù)*餐費(fèi)才能報(bào)賬?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
好的,還有一個(gè)問(wèn)題,我們安裝電話費(fèi)時(shí),一次性費(fèi)用700元里包含了預(yù)存的300元話費(fèi),已經(jīng)按開了700元的電子發(fā)票,我應(yīng)該怎么入賬呢
你好。預(yù)存的300元可以計(jì)入預(yù)付賬款,其余400元計(jì)入管理費(fèi)用—話費(fèi)
都已經(jīng)開發(fā)票了呢
你好,如果要完全按照發(fā)票700元都計(jì)入費(fèi)用,就和實(shí)際有差異。費(fèi)用列支金額小于發(fā)票金額是可以的
老師,疫情期間,餐飲業(yè)是不是有免稅的政策?對(duì)方說(shuō)是他們申請(qǐng)了補(bǔ)助,所以是0稅率
按700元入費(fèi)用會(huì)有什么差異 ?
你好免稅就星號(hào)稅率,是免稅但不是0稅率