你好 是的 是這么個(gè)意思

1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對(duì)吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對(duì)嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會(huì)相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬就可以?個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對(duì)嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
老師,今天講現(xiàn)金使用的范圍,意思是除了兩個(gè)特殊情況沒有限制,其他的是1000元,超過一千就不用現(xiàn)金支付,是這個(gè)意思吧
關(guān)于庫存現(xiàn)金的使用范圍: 現(xiàn)金的使用范圍共有八點(diǎn),除了第(5)(6)(8)使用無限額,其他的都不能超1000元,那問題來了,第一項(xiàng)發(fā)放的職工工資也不能超1000元嗎?可是實(shí)際工作中現(xiàn)金發(fā)放職工工資超一千很常見啊,也都正常在做賬,請(qǐng)問老師到底是哪個(gè)出了問題?
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師我想問下,就是我們公司要對(duì)方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點(diǎn),我們先把錢打給它借:其他應(yīng)付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現(xiàn)金賬戶上收到一筆他打回來的款項(xiàng),就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現(xiàn)金185569.管理費(fèi)用18352貸其他應(yīng)付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個(gè)金額15897.85我不知道計(jì)入哪里
老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?
老師我想問一下收入和報(bào)稅不符合怎么處理
老師可以幫我看看,這個(gè)稅率是咋算的,是多少?
老師你好,建筑行業(yè)買的材料直接去工地了會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問9月份銀行一筆手續(xù)費(fèi)沒記,10月給加上嗎?
員工自己有個(gè)個(gè)體戶每季度開票28萬 季度交個(gè)稅,此員工在本單位還有提成的工資,那他個(gè)稅會(huì)累計(jì)哈?
深圳社保補(bǔ)繳已經(jīng)離職的員工系統(tǒng)是不是不會(huì)為他補(bǔ)繳
老師:公司投標(biāo)的保函費(fèi)發(fā)票能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?沒中標(biāo)的這種。
老師好,今年沖紅了一張去年采購原材料開具的增值稅發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,對(duì)應(yīng)的商品已經(jīng)出售,當(dāng)初的會(huì)計(jì)直接用的生產(chǎn)成本直接材料,那我現(xiàn)在沖紅是不是把生產(chǎn)成本用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做,今年重新開的發(fā)票金額比沖紅的這張金額小一點(diǎn),對(duì)稅務(wù)有沒有影響還需要做出怎樣的調(diào)整?謝謝老師
老師 小微企業(yè)年利潤(rùn)不超300萬所得稅稅率是5%,超300萬稅率是25%,對(duì)嗎?比如利潤(rùn)301萬 捐款2萬 是不是所得稅稅率就按5%了


老師,這個(gè)例子是說過了時(shí)間,小明欠小花的錢就可以不還了嗎?過了訴訟時(shí)效的時(shí)間
不好意思,不一樣的問題重新提問