你好,工資經(jīng)開戶銀行審核后,是可以超1000元的。
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
關(guān)于庫存現(xiàn)金的使用范圍: 現(xiàn)金的使用范圍共有八點,除了第(5)(6)(8)使用無限額,其他的都不能超1000元,那問題來了,第一項發(fā)放的職工工資也不能超1000元嗎?可是實際工作中現(xiàn)金發(fā)放職工工資超一千很常見啊,也都正常在做賬,請問老師到底是哪個出了問題?
某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務(wù)費用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計算實現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務(wù)師事務(wù)所進行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當月投人使用,甲企業(yè)將其費用一次性計人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費用中含業(yè)務(wù)招待費用130萬元。(4)成本、費用中含實發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費180萬元、職工工會經(jīng)費28萬元、職工教育經(jīng)費106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設(shè)施建設(shè)捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務(wù)費用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計算實現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務(wù)師事務(wù)所進行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當月投人使用,甲企業(yè)將其費用一次性計人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費用中含業(yè)務(wù)招待費用130萬元。(4)成本、費用中含實發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費180萬元、職工工會經(jīng)費28萬元、職工教育經(jīng)費106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設(shè)施建設(shè)捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費用3500萬元、銷售費用4200萬元、財務(wù)費用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計算實現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務(wù)師事務(wù)所進行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當月投人使用,甲企業(yè)將其費用一次性計人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費用中含業(yè)務(wù)招待費用130萬元。(4)成本、費用中含實發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費180萬元、職工工會經(jīng)費28萬元、職工教育經(jīng)費106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設(shè)施建設(shè)捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
老師,請問收到銀行收款賬戶驗證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價值×2,這個乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計入公允價值變動損益,后續(xù)公允價值變動又產(chǎn)生50萬公允價值變動損益,把這個房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當合伙人嗎?選項a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個體戶升級公司, 2、然后再做一個二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費多少,謝謝?
哦哦,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!