收到發(fā)票,做到發(fā)票,開票當(dāng)月。
老師,如果我們預(yù)付了款項(xiàng),然后收到貨入了庫,但是沒有收到發(fā)票,怎么做賬,和收到發(fā)票做賬有什么區(qū)別嗎
老師,我們預(yù)付了貨款,然后貨到了發(fā)票沒有到,隔月收到發(fā)票,請(qǐng)問收到的發(fā)票放在哪里做賬??
老師,我想請(qǐng)問下我們公司付了款,然后收到貨了,但是發(fā)票沒收到,我們可以做暫估入庫嗎
老師,你好,請(qǐng)問預(yù)付了貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨 ,確定是發(fā)票跟貨都是收不回了,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理。
貨到款已付發(fā)票也到然后月底發(fā)生了退貨,然后退貨部分留到下個(gè)月扣貨款,那我們?cè)趺醋鲑~?我們禁止使用預(yù)付賬款,分錄怎么做啊
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問股東分紅是按照利潤分配-未分配利潤本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
沒有發(fā)票,實(shí)際貨物收到了,你可以暫估入庫。
老師,但是我們有入庫單啊,沒有發(fā)票必須入到暫估入庫里面嗎?入到庫存商品有沒有影響呢?
而且我們都已經(jīng)領(lǐng)用出庫了,出庫的時(shí)候,貸暫估入庫嗎?
借庫存商品貸銀行 出庫的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
那我們是發(fā)票沒來的時(shí)候做暫估入庫呢,發(fā)票還沒來,我們已經(jīng)出庫了,只能貸暫估入庫啊?怎么貸庫存商品呢?
你們購入的是庫存商品嗎?
庫存商品借方是不是庫存商品出庫的時(shí)候是不是貸方庫存商品?
我是說的庫存商品-暫估入庫,本來應(yīng)該是庫存商品-XX東西嗎,但是是暫估入庫,那出庫的時(shí)候我只能用這個(gè)二級(jí)科目啊
庫存商品某某貨物直接寫這個(gè)就可以 不用寫,暫估入庫。
老師,請(qǐng)問一下,損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,利息收入出現(xiàn)在貸方負(fù)數(shù)是否正確
你好 對(duì)的 發(fā)生的在借方正數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)損益的可以