您好 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,我們是物流公司的,之前9月有進(jìn)掛車,入賬在固定資產(chǎn),并已經(jīng)開始折舊,11月老板把掛車賣了,我這個(gè)賬務(wù)要怎么處理啊
你好,我們公司拿到固定資產(chǎn)發(fā)票,入賬固定資產(chǎn),貨款暫未付,掛賬了,后來過了幾個(gè)月說這個(gè)固定資產(chǎn)沒要,但是賬上已經(jīng)開始折舊了,掛的也有往來賬,這個(gè)賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發(fā)票嗎?
老師我想問一下,我是普通貨運(yùn)公司,公司名下有車,現(xiàn)在我要把車賣出,怎么做賬務(wù)處理 因?yàn)槲乙呀?jīng)做了固定資產(chǎn)的入賬,也做了計(jì)提折舊,也做了進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,我們有兩家公司,然后之前財(cái)務(wù)把購買車輛的固定資產(chǎn)沒有入進(jìn)去,一直計(jì)提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎?
@郭老師,我想查詢一個(gè)公司從成立到現(xiàn)在一共交了多少稅?在電子稅務(wù)局哪里查找比較準(zhǔn)確,不會(huì)漏。
請問老師,股東2021棉借款給公司,當(dāng)時(shí)沒有入賬,今年要還款黑股東,該怎么調(diào)賬
老師,公司收購個(gè)人股權(quán),需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
老師,城市維護(hù)建設(shè)稅什么時(shí)候是7% 什么時(shí)候是5%
請問:資料一和資料二兩個(gè)小題,其他債權(quán)投資和交易性金融資產(chǎn)在計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng)時(shí),為什么其他債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息要扣除,而交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息沒有扣除呢
老師你好,我想問一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
老師我們買車進(jìn)來的時(shí)候我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)勾選,那現(xiàn)在我要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在確認(rèn)銷項(xiàng)就好了