你這個銷售嗎,銷售才結(jié)轉(zhuǎn),你說這個成本是做啥,借主營業(yè)務(wù)成本??那這個月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

老師你好!幫我看下,我剛接手上一個會計的賬務(wù),這個應(yīng)該是當(dāng)月暫估了成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要做銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎?而且我看7月第一張圖有暫估成本,他結(jié)轉(zhuǎn)清單本月暫估數(shù)怎么是零。這樣對嗎
老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
老師好 暫估的成本 分錄是不是 借:工程施工—合同成本—材料 貸:應(yīng)付賬款? 這個暫估成本月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師好 暫估成本月底用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好!當(dāng)月暫估收入,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月沖暫估收入,那成本也要沖回嗎?次月把暫估的收入開票了。
老師,報銷電費,除了收據(jù),必須附電量小票嗎
老師你好,深圳地區(qū)小企業(yè),根據(jù)現(xiàn)在公司法可以不設(shè)立監(jiān)事,之前注冊公司的時候已經(jīng)設(shè)了監(jiān)事一人,現(xiàn)在可以取消監(jiān)事嗎? 想取消掉監(jiān)事,
老師,二手車銷售發(fā)票怎么開具,購進(jìn)銷售分錄怎么做分錄
員工的社保全部是公司承擔(dān),怎么做會計分錄?
很多年前的固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完,剩余凈殘值377元,資產(chǎn)也找不到了,該如何處理
公司的利潤拿去投資股票或者私募這種可以嗎?有什么風(fēng)險
當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留底稅額時,當(dāng)期期末留底稅額下月能接著抵扣嗎?
老師你好,請問股東轉(zhuǎn)給公司的錢可以先做實收資本,再轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款嗎,因為這個錢是用于轉(zhuǎn)廠家拿貨的
老師,我想問下公司買的電車車輛購置稅的申報在哪里填哈
老師,請教下,銀行貸款不直接放貸到公司,而是讓你找家公司,過下賬,這賬該怎么做哈
對 銷售的苗木
我們是建筑公司 我做的分錄是 借 工程施工—合同成本—材料費 貸:應(yīng)付賬款
這個是借:原材料 還是借:主營業(yè)務(wù)成本?
需要先做借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估款,借工程施工,貸原材料,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工
好的 謝謝老師
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師好 那以后月份發(fā)票來了 沖暫估 這個會計分錄怎么做呢?
借原材料,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款,暫估款,負(fù)數(shù)借工程施工,負(fù)數(shù)貸原材料,負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸工程施工負(fù)數(shù)