你好,暫估的話是需要清單的。掌故是你們實(shí)際收到了東西,但是未取得合規(guī)發(fā)票,所以在暫估里面
老師你好!幫我看下,我剛接手上一個會計(jì)的賬務(wù),這個應(yīng)該是當(dāng)月暫估了成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要做銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎?而且我看7月第一張圖有暫估成本,他結(jié)轉(zhuǎn)清單本月暫估數(shù)怎么是零。這樣對嗎
老師你好,我司是一般納稅人,購進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時(shí)暫估入庫,借:庫存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購進(jìn)的下個月發(fā)票才給開,購進(jìn)的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
徐老師你好!剛剛還有一個問題忘記問了,我暫估人工費(fèi)后,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)了,因?yàn)槲铱醋鰞晒P分錄后,人工成本翻倍了,比如暫估時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司(暫估要三級分錄勞務(wù)公司的名稱嗎),結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費(fèi),借:主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工,這樣做對嗎
老師,我們上個月進(jìn)了一批麥種,而且都賣出去了,可是進(jìn)價(jià)到現(xiàn)在都不確定,我該怎么入賬呢,是按暫估入庫嗎,如果暫估入庫的話,成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的,回頭定了價(jià),轉(zhuǎn)成本這邊還用調(diào)整嗎?
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
那為什么銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單本月數(shù)是0呢
你好,他這里表上是沒有暫估啊,暫估數(shù)量是零啊。
是的,我問的就是為什么是0??,本月第一張票據(jù)就有暫估,那他這個有問題嗎?我要接著以后做,怕有問題,所以請教老師
你好,這個沒有有沖回嗎?如果是這樣做憑證的話,他暫估的應(yīng)該是有數(shù)據(jù)的。
這個是7月份的,8月份我接收,還沒做呢!只是感覺他這個銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)清單有點(diǎn)看不明白,看清單本月數(shù)又結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我8月收到發(fā)票是要先沖掉暫估的成本,然后再做一筆購成本的憑證嗎
另外,如果以后月份沒有暫估,我還需要做這個銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的清單需要做,但可以取消暫估這一項(xiàng)