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徐老師你好!剛剛還有一個問題忘記問了,我暫估人工費后,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費了,因為我看做兩筆分錄后,人工成本翻倍了,比如暫估時,借主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司(暫估要三級分錄勞務(wù)公司的名稱嗎),結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費,借:主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工,這樣做對嗎

2020-10-20 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 12:30

同學(xué)你好 這樣做就可以的

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快賬用戶7256 追問 2020-10-20 14:36

暫估做一次分錄,再計提一次,那本來我是要暫估十萬的,結(jié)轉(zhuǎn)后費用就20萬了,這樣數(shù)據(jù)是不是錯的

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:39

暫估的十萬不做計提的,直接暫估就行

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快賬用戶7256 追問 2020-10-20 14:56

那是不是暫估的十萬只做一次分錄,也不用做后面的結(jié)轉(zhuǎn)人工費呢,等下個月付款收到發(fā)票后要怎么沖回這筆費用

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:58

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

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快賬用戶7256 追問 2020-10-20 15:00

那我現(xiàn)在暫估是不是只用做這一筆分錄就可以了借主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司(暫估要三級分錄勞務(wù)公司的名稱嗎)

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:07

要的哦,這個需要錄入的

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快賬用戶7256 追問 2020-10-20 15:09

(結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費,借:主營業(yè)務(wù)成本一人工成本,貸:勞務(wù)成本一人工)那這筆還要做嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:16

不用,這個沒必要,直接按我給你的做一個就行

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快賬用戶7256 追問 2020-10-20 15:18

那就是說只用做,借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估就可以了吧

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:20

恩,做一個就可以的

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同學(xué)你好 這樣做就可以的
2020-10-20
可以 還要做個借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款 他省略了中間的科目
2025-01-14
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
可以的,可以這么做的。
2023-07-13
將原來暫估的,按原來的分錄做負(fù)數(shù),再按收到的發(fā)票確認(rèn)正確的數(shù)據(jù)即可,謝謝!希望可以幫到你。
2024-01-12
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