你好! 對(duì)的??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)的

老師好 暫估的成本 分錄是不是 借:工程施工—合同成本—材料 貸:應(yīng)付賬款? 這個(gè)暫估成本月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應(yīng)付賬款~暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款~暫估-100,對(duì)嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
差額成本做價(jià)稅分離之后,根據(jù)工資表,插入申報(bào)工資,分開做的票成本怎么辦
老師:我們以前年度的補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅。我們補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅作 以前年度損益調(diào)整 處理,那繳納的滯納金做當(dāng)期損益還是以前年度損益調(diào)整呢?
我想問問商業(yè)匯票是怎么來的,從什么地方開具
老師,對(duì)公賬戶是工商銀行,有個(gè)員工的賬戶不是工商銀行,是其他行的,給這個(gè)員工轉(zhuǎn)工資,需要扣除手續(xù)費(fèi)9元,原來計(jì)提工資假如借:管理費(fèi)用-工資27575貸:應(yīng)付職工薪酬27575,實(shí)際支付員工工資27566因?yàn)榭缧兄Ц犊鄢?元手續(xù)費(fèi),請(qǐng)問老師支付時(shí)怎么做賬:借:應(yīng)付職工薪酬27566貸什么
為什么會(huì)有發(fā)票出現(xiàn)不勾選模塊里
3千,2千的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅費(fèi)計(jì)算公式是?
老師,這個(gè)月報(bào)十月份的老師你好,我們的公司被另一個(gè)公司用來走了個(gè)賬,現(xiàn)在我們要讓他給我們補(bǔ)稅,有哪些稅我們需要向他收
老師,北京企業(yè)更改章程,股權(quán)變動(dòng),有工商的模版嗎? 我怎么沒找到
為什么當(dāng)組合中包含所有股票時(shí),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)完全被分散,僅僅剩余系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢? 不是說了證券種類越多越分散風(fēng)險(xiǎn)嗎 但是只有股票一種豈不是不容易分盤風(fēng)險(xiǎn)啊 還說說這里的證券就是指股票 指多種多樣的股票
老師您好,我們是購買方,銷售方開具了專票給我們,發(fā)票開錯(cuò)了,但是我們把抵扣聯(lián)弄不見了,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請(qǐng)問可以紅沖嗎?


是不是發(fā)票來了 才能結(jié)轉(zhuǎn)?
如果開發(fā)票確認(rèn)收入了,暫估成本也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的