按下面這個去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有期末數(shù)進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沒有期末數(shù)
老師,您好: 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)有余額,是去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,余額在借方,這樣子有沒有錯,錯了要怎么調(diào)整
老師您好!2020年度的附加稅憑證有錯,把項目選錯了,還有一個月沒有計提,導(dǎo)致現(xiàn)在附加稅有余額在借方,2021年要怎么調(diào)帳?
你好 進(jìn)銷項好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項余額大于進(jìn)項 差額應(yīng)該是這幾年交的稅吧 現(xiàn)在要把進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 分錄怎么做 差額轉(zhuǎn)到哪里 稅都交過了
老師您好,分錄金額錯了,導(dǎo)致年底結(jié)轉(zhuǎn)時有余額,請問今年做什么分錄來調(diào)整,賬才平?
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
老師,賬上是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目,紅沖了發(fā)票
去年的科目是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
沒有銷項稅額嗎,那這個對沖平掉還有期末數(shù)嗎, 進(jìn)項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)了,
購進(jìn)的發(fā)票紅沖了
這個結(jié)轉(zhuǎn)是合并一起結(jié)轉(zhuǎn),借原材料 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣,之后要是期末只有進(jìn)項稅額,和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額是一樣話,可以按你寫做,不一樣,需要差額做借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額做這個可以借方可以貸方)