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老師,您好: 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)有余額,是去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,余額在借方,這樣子有沒有錯,錯了要怎么調(diào)整

2020-12-18 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 09:37

按下面這個去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有期末數(shù)進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沒有期末數(shù)

按下面這個去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有期末數(shù)進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沒有期末數(shù)
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快賬用戶8042 追問 2020-12-18 09:39

老師,賬上是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目,紅沖了發(fā)票

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快賬用戶8042 追問 2020-12-18 09:41

去年的科目是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2020-12-18 09:44

沒有銷項稅額嗎,那這個對沖平掉還有期末數(shù)嗎, 進(jìn)項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)了,

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快賬用戶8042 追問 2020-12-18 09:51

購進(jìn)的發(fā)票紅沖了

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齊紅老師 解答 2020-12-18 10:02

這個結(jié)轉(zhuǎn)是合并一起結(jié)轉(zhuǎn),借原材料 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣,之后要是期末只有進(jìn)項稅額,和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,金額是一樣話,可以按你寫做,不一樣,需要差額做借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額做這個可以借方可以貸方)

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按下面這個去結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后沒有期末數(shù)進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沒有期末數(shù)
2020-12-18
你好 ;你每個月結(jié)轉(zhuǎn)都么有和你增值稅申報表的數(shù)據(jù)核對的嗎 。 挨著去核對。 這樣好查詢啥原因才能判斷怎么調(diào)整賬務(wù)的
2021-08-12
你好 正常是每年年底時候做進(jìn)銷項的反寫結(jié)轉(zhuǎn)對沖 先說下正常每年情況
2022-01-08
借合同負(fù)債三建 貸合同負(fù)債建團52.5
2023-01-18
你好,項目怎么選錯了
2021-07-21
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