借合同負(fù)債三建 貸合同負(fù)債建團(tuán)52.5
老師您好,去年計提的工資金額錯了。借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬,今年做調(diào)整,請問會計會計分錄怎么做?
老師問一下,我去年預(yù)繳了一筆稅金,但是沒有計提導(dǎo)致去年年底應(yīng)交稅費的借方有余額。今年補提,我需要用以前年度損益調(diào)整這個科目去調(diào)賬嗎,分錄怎么寫?
行政事業(yè)單位,去年零余額科目年底有余額,但是年底沒有做返回財政這筆分錄,導(dǎo)致余額直接結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,然后今年年初財政往零余額賬戶返錢的時候,照常記了返錢的分錄,所以現(xiàn)在零余額科目一直多了上年結(jié)轉(zhuǎn)的這個數(shù)。 現(xiàn)在再怎么做分錄可以把去年結(jié)轉(zhuǎn)的這個余額沖掉呢?
老師您好,2021年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時候多結(jié)轉(zhuǎn)了0.61,導(dǎo)致2022年1月繳納完12月份的稅金后科目貸方余額多了0.61,請問我應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)整賬款呢
老師您好,在去年4月份,做錯了一筆賬,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積,后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行,建議我調(diào)整過來,如果我反結(jié)賬到去年那個日期調(diào)整這條分錄,會導(dǎo)致報到稅務(wù)局的報表不一致,還是我直接今年做個相反的分錄沖銷呢?哪種方法好?
老師,公司收了一筆830萬,借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來了,還是沒搞懂,1墊付開辦費,當(dāng)月墊付當(dāng)月報可寫同一張記賬憑證 借:管理費用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對,多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對。是不是記錯了,請老師指正
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補提在5月去報稅會不會有問題