你好,你交稅的分錄怎么做的?
你好 進銷項好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)了 銷項余額大于進項 差額應(yīng)該是這幾年交的稅吧 現(xiàn)在要把進銷項結(jié)轉(zhuǎn)了 分錄怎么做 差額轉(zhuǎn)到哪里 稅都交過了
老師,我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應(yīng)交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在是銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務(wù)怎么修改調(diào)整?
前會計的應(yīng)交稅費銷項稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),全年的銷項稅額都 賬上,然后抵扣進項也沒有做分錄,就是直接做交稅,現(xiàn)在進項銷項都全額在賬上,怎么辦又24年了
發(fā)現(xiàn)去年11月份,再做結(jié)轉(zhuǎn)本月進銷稅額,少結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅額,借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:未交增值稅,做這步時候進項結(jié)轉(zhuǎn)少了,跨年了現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么做分錄調(diào)整過來
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
借 應(yīng)交稅費-未交 貸銀存
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
未交不就有余額了嗎 這都是以前交過的稅了 只不過一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進銷項
你好,那你結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅做了嗎?
剛才不是說了嗎 借未交 貸銀存
你好,這個是繳納的分錄, 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做的?
還有你這個微交增值稅是不是銷項減去進項算出來的,如果是按照這個來的話,一定是我上面寫的那個分錄,比如像像是100,進項是80,你的未交增值稅一定等于20,如果不等于的話,你看一下哪里有問題。
以前一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進銷項 都是直接轉(zhuǎn)出未交 然后再借未交 貸銀存 別的結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒做過 這幾年一直沒做過 進銷都有一百多萬余額 即使之前有差額 稅也都交了 沒做過結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 現(xiàn)在怎么做 能把進銷都結(jié)轉(zhuǎn)了
以前一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過進銷項 都是直接轉(zhuǎn)出未交 這個分錄
你寫一下這個分錄直接轉(zhuǎn)出未交這個分錄怎么做的。
借 轉(zhuǎn)出未交 貸未交增值稅
他這個金額是怎么算出來的,是不是銷項減去進項。
嗯 我看著是這樣的 這是之前會計做的
你好,那你核對一下每個月銷項和進項喝你賬上的是不是一樣的?
按你這么說的話,你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額一定是正確的,不會有差異才對。
轉(zhuǎn)了 也交稅了啊 銷項大于進項才需要繳稅不是嗎 這幾年每個月都交著稅呢 所以進銷一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過的話 銷項的余額一定是大于進項的 我現(xiàn)在是想把所有的進銷余額都結(jié)轉(zhuǎn)了 這么說吧 1月到8月 每月銷項200進項100 轉(zhuǎn)到未交100 繳稅后 未交是0 對吧 但一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項 銷項余額累計到了1600 進項余額累積到了1000 我現(xiàn)在想把這兩個進銷賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)了 清零 分錄怎么做 是這個意思
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項1600,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅1600,借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項1000。
每次交完稅 都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
你好,月末做年末做都可以的,自己決定。
如果直接轉(zhuǎn)進銷 不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 就出現(xiàn)不平對吧 所以斤項 銷項 增值都得結(jié)轉(zhuǎn)
對的,是的,是這么做的。