你好 在1.3欄填寫不含稅銷售額 然后減免的2%的在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫的
#提問#2020年小規(guī)模第一季度增值稅按3%的稅率繳稅,1月3%的稅率開票不含稅銷售額是231672.56元,2月3%的稅率開票不含稅銷售額是82424.7元,3月3%的稅率開票不含稅銷售額14757.29元、1%的稅率開票金額135098.58元,交了11216.59元增值稅,請(qǐng)問退稅金額應(yīng)是多少呢?如何計(jì)算?
您好老師,按照1%稅率開票,價(jià)稅合計(jì)金額1006500;那么現(xiàn)在申報(bào)表如何填寫?3%處不含稅金額多少?減免2%不含稅金額多少?如何計(jì)算
老師 以前確認(rèn)了未開票收入,那么現(xiàn)在開票的話,不含稅金額相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填
老師,請(qǐng)問收到銀行收款賬戶驗(yàn)證,無需退回0.01元,如何做賬務(wù)處理呢?
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對(duì)嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級(jí)為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級(jí)公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
老師按照我說的金額如何計(jì)算
1006500/1.01填寫1.3欄 1006500/1.01*2% 在主表和減免表填寫的
老師是一般納稅人企業(yè)申報(bào)表里邊如何填寫
一般納稅人這個(gè)月補(bǔ)開了一張小規(guī)模納稅人期間的發(fā)票
13%的貨物 填寫你發(fā)票稅額/13% 直接按這個(gè)填寫的
老師你的意思是開的1%的金額直接填寫到13列
你好是的,是這么填寫的,是這么做的。
老師,我問的另一位老師說按照3#核算填寫
3%核算填寫,如果開的1%的金額填寫在13%那里是怎么回事
你們符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的要求嗎?你看一下,你簡(jiǎn)易計(jì)稅那邊能填寫嗎?
是在小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù)。
你填寫試一下,你現(xiàn)在填寫試一試,如果沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅的3%的稅率是填寫不上的。
老師那簡(jiǎn)易征收有啊,如果是勞務(wù)的話可以填寫的
你們是銷售貨物的嗎?
不是是建筑企業(yè)
老師是建筑施工企業(yè)
建筑施工的應(yīng)該在9%或者3%服務(wù)里面
減免的2%在那一列填寫
3%的,你們能填寫嗎?能的話和一般納稅人是一樣的。
然后減免的2%的在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫的 2020-12-16 16:58 這里面