同學(xué)你好 你不是要錄入期初數(shù)嗎
用友軟件 t3我套用那個財務(wù)報表rep格式,現(xiàn)在無論錄入關(guān)鍵字是2015/2016/2018年的財務(wù)報表都是一模一樣的數(shù)據(jù)了,怎么辦呢
用友軟件 t3我套用以前另存為財務(wù)報表rep格式,現(xiàn)在無論錄入關(guān)鍵字是2015/2016/2018年的資產(chǎn)負(fù)債表表都是一模一樣的數(shù)據(jù)了,怎么辦呢
老師,剛才那個問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺上修改第一季的財務(wù)報表,第三第四季度的財務(wù)報表那兩個科目手動修改,最終全年財務(wù)報表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財務(wù)報表,把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字,后期億期贏自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財務(wù)報表,沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個分錄,重新用所得稅這個分錄,這樣報表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財務(wù)報表和利潤表對不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤表數(shù)據(jù)對不上,怎么調(diào)整呢?給個建議,我先把利潤表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
會計繼續(xù)教育我的信息用戶類別怎么是行政事業(yè)單位,可以改嗎
老師一般納稅生產(chǎn)制造業(yè),增值稅稅負(fù)率一般多少啊,怎么計算
計提社保的分錄怎么寫? 銀行實發(fā)是7798.65。 公積金是個人部分500。 社保個人承擔(dān)部分2274.25 這個分錄應(yīng)該怎么寫?
立項模板這種有嗎 是自己內(nèi)部的嗎
老師,公司在準(zhǔn)備注銷,但是其他 應(yīng)收款在法人名下,這個應(yīng)怎么處理(法人不可能也沒有錢把這個錢退了)
老師,3月收到的專票,進項稅額已經(jīng)抵扣,5月發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號有誤,金額無誤,銷售方作廢后開了一張金額相同的藍字專用發(fā)票。這種情況需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師 我有一家個體戶 這個季度開票不含稅金額20萬 進項票才17000,我要是沒有其他進項啦,我需要交多少個人經(jīng)營所得稅?
你好老師,我公司購買貨物支付80萬元,收到庫存商品75萬元,收到進項發(fā)票60萬元如何作分錄
關(guān)于軟件即征即退,進項分?jǐn)倐浒副砣绾巫?/p>
請問公司啟動資金一般以什么打進來最好?借款還是投資款,貿(mào)易公司
我不知道怎么辦了
分開錄入就行了,。年份不一樣數(shù)據(jù)肯定不一樣的