你問(wèn)幾時(shí)申報(bào),上個(gè)季度話,這個(gè)70萬(wàn)交稅就可以,這個(gè)季度話,這個(gè)是沒有開別的發(fā)票話,這個(gè)直接0申報(bào),開發(fā)票都是一樣稅額和銷售額話,發(fā)票是一樣話
上個(gè)季度銷售70萬(wàn)稅款已交其中20萬(wàn)這個(gè)季度沖紅后又開了20萬(wàn)申報(bào)時(shí)如何申報(bào)
個(gè)體戶上個(gè)季度是查賬征收的,這個(gè)月開始已經(jīng)核定了定期定額征收,所有稅都是季度申報(bào),月銷售額定的是3萬(wàn),那如果我這個(gè)月只開了2萬(wàn)的發(fā)票,需要交什么稅嗎?季度申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)什么稅?如何申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人1季度不含稅銷售額100萬(wàn),已申報(bào)并繳納稅款,因?yàn)槟承┰?季度這個(gè)100萬(wàn)發(fā)票全部紅沖,也沒開具其他發(fā)票,2季度該怎么申報(bào)增值稅,3季度又把這100萬(wàn)重新開具出來(lái)
老師好!一季度開了50萬(wàn)元普票交了增值稅,二季度發(fā)現(xiàn)多開了20萬(wàn)元,于是紅沖了20萬(wàn),又開了80多萬(wàn)免稅收入和4萬(wàn)元房租收入,一季度多交的20萬(wàn)元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報(bào)明細(xì)表如何填紅沖的這筆數(shù)?
就是我第三季度開票開了45萬(wàn),然后現(xiàn)在需要交稅,我可以這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候把稅款交了,然后我把上個(gè)月沖紅上個(gè)季度的票,做到?jīng)]有超過(guò)30萬(wàn)
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
這個(gè)季度除了20萬(wàn)沖紅重開了20萬(wàn)發(fā)票外還有收入
那這個(gè)交稅只需要按剩下算銷項(xiàng)稅額就可以
要是紅沖發(fā)票這個(gè)金額和藍(lán)字20萬(wàn)稅額也是相等話,