同學你好 繳納印花稅 有溢價還繳納所得稅
老師,您好!我有個問題請教一下,我們公司現(xiàn)注冊資本500萬,共三個股東,股權分配是2:3:5,現(xiàn)在有另一家公司以公司名義收購我們股權百分之四十,由占50%股東者出讓30%股權,占30%股東出讓10%股權,合計出讓40%股權,同時需要增資500萬認繳,變更注冊資本到1000萬,我這個怎么操作
老師您好,企業(yè)目前盈利6萬,法人占股百分之七十股東占股百分之三十,如果法人股東全都變更,需要繳納什么稅
企業(yè)其中一個股東是公司,公司占股百分之百,現(xiàn)在公司股東將股權0轉讓給自然人,最新一期報表未分配利潤是負數(shù),請問,公司股東和自然人股東分別要繳納什么稅款?如何計算?還是說都不用繳納稅款是0元,請老師根據(jù)實題回復謝謝
老師,A公司未分配利潤500萬,它的股東一個是法人股東持股比例百分之九十,一個是自然人股東,持股比例百分之十,這個A公司在注銷的時候需要繳納什么稅,按多少繳納?
早上好老師!麻煩咨詢一下,就是公司2006年成立的,注冊資本是100萬,當時是登記時有兩個股東,股份各占百分之五十,實際上這些錢是由法人全部投資的,后來那個股東去世了,公司也沒更變更股東,現(xiàn)在公司也好多年沒有經(jīng)營了,打算要注銷了,怎么處理好。望老師賜教,非常感謝!
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負數(shù)-80000,業(yè)務招待費哪里調增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調整?借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調整了,可是調整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調增了,這個有沒有問題,應該在2023年已調整過,相當于重復了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
盈利六萬,需要交多少稅費
印花稅是按照交易金額乘以萬分之五 雙方都交 所得稅是6萬乘以20%
交易額怎么來定,我們是免費轉讓給對方的
未分配利潤是六萬那就是6萬乘以轉讓比例乘以20%
我們是全部轉讓,法人和股東全部轉讓,那就是印花稅雙方交60000×20%=12000×0.0005嗎,所得稅是12000是嗎
印花稅是交易額 乘以萬分之五,跟六萬沒關系 六萬是所得稅的計稅基礎
我們是免費轉讓,沒有交易額那印花稅就不用交了嗎
按照實際價值來計算印花稅