你好,應開發(fā)票120萬才能達到稅負1.5%
老師,假如去年有50萬做了無票收入交了稅,去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年要開票,應該怎么處理? 如果紅沖無票收入 借:銀行存款-51.5萬 貸:主營業(yè)務收入-50萬 應交稅費-應交增值稅-1.5萬 這樣是不是就減少了今年的收入,增加了今年的成本?這種情況應該怎么處理呢?
老師,商貿(mào)行業(yè),已交增值稅18000,收入88W,為了稅負1.5%,應開票多少?
老師好!請問稅負是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進項稅額(銷項稅額有40多萬元,進項稅額有70多萬元,我留待抵扣進項稅30多萬元)本月應交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負是多少呀?謝謝老師!
老師:老師:請教,以前年度開據(jù)增值稅專票, 做:借:預收賬款 10009 貸: 應交稅費-應交增值稅 99.10 主營業(yè)務收入 9909.9 后業(yè)務沖回,開負數(shù)發(fā)票時,借:預收賬款10009.09元,貸:應交稅金-應交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ,跨年后才發(fā)現(xiàn),負數(shù)發(fā)票多開了0.09元,要怎么處理?
老師:請教,以前年度開據(jù)增值稅專票, 做:借:預收賬款 10009 貸: 應交稅費-應交增值稅 99.10 主營業(yè)務收入 9909.9 后業(yè)務沖回,開負數(shù)發(fā)票時,借:預收賬款10009.09元,貸:應交稅金-應交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ,跨年后才發(fā)現(xiàn),負數(shù)發(fā)票多開了0.09元,因為金額小,增值稅沒有影響 ,就是預收賬款多了0.09元。要怎么處理?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
老師麻煩把公式發(fā)給我一下按這金額詳細點,謝謝,
你好,具體計算: 稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入 當期應納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額