你好,不會(huì)影響整體性質(zhì),但是盈利部分會(huì)要跟私企一樣交稅而已

您好,老師,我單位是盈利性質(zhì)的美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校,我們最近有個(gè)疫情補(bǔ)貼的優(yōu)惠活動(dòng),正常學(xué)費(fèi)2400,直接優(yōu)惠1000元,這時(shí)分錄該怎么做!
老師您好:我們是天津的,我們起的一個(gè)民辦非盈利性質(zhì)的培訓(xùn)學(xué)校,請問這個(gè)如果對(duì)外接盈利的業(yè)務(wù),后期會(huì)不會(huì)影響我們的非盈利性質(zhì)
老師你好! 我們校外培訓(xùn)學(xué)校,學(xué)校登記性質(zhì)為非營利,執(zhí)照:民辦非企業(yè)單位,之前一直用:小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,今年民政局要求要用:民間非營利組織會(huì)計(jì)制度。稅務(wù)系統(tǒng)也是:小企業(yè)會(huì)計(jì)制度。請教老師這個(gè)情況要不要到稅務(wù)局進(jìn)行變更?還是自己在會(huì)計(jì)核算就用:民間非營利組織會(huì)計(jì)制度就可以了?麻煩老師指導(dǎo)!
老師您好,我們是民辦非企業(yè)的學(xué)校(當(dāng)時(shí)登記為非盈利組織),您知道關(guān)于這類企業(yè)性質(zhì)收取的學(xué)生學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)產(chǎn)生的利潤,是否繳納所得稅的相關(guān)規(guī)定嗎?有沒有免稅政策?
老師,下午好。我們是民辦非企業(yè)(非盈利)性質(zhì)的職業(yè)學(xué)校,小車駕駛員培訓(xùn)的。我們收得培訓(xùn)費(fèi)是一個(gè)人3千元,其中2千員是教練培訓(xùn)好學(xué)員以后我們再發(fā)放培訓(xùn)費(fèi)給教練,1千才是我們的收入。想請教一下。這個(gè)收入的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做才是正確的?
請問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請問用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


收入可以非盈利性質(zhì)的和盈利性的收入分開,但是成本怎么區(qū)分呢
可以依據(jù)一個(gè)比如比例分配,比如學(xué)費(fèi),或者課時(shí)等比例盈利和非盈利分配成本。