你好 借銀行存款 銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 。 優(yōu)惠的錢計入銷售費用核算
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,我們這個2400是屬于一年的費用,需要記入預(yù)收賬款,然后按月攤銷嗎
你好 可以的。 如果你們是一次性收取多月的費用或者一年的 ??梢韵扔嬋?借銀行存款貸預(yù)收賬款 。 到時做收入 借預(yù)收賬款銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
抱歉,老師,沒太明白,我們實收金額是1400,是這樣嗎 借:銀行存款1400 貸:預(yù)收賬款1400 下面不會做了老師
你好 你看我上面寫了分錄。 借銀行存款1400貸預(yù)收賬款1400 到時做收入 借預(yù)收賬款銷售費用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 你銷售費用那個1000也得去分?jǐn)倎碜?。 你不是一次性繳納1年的學(xué)費嗎。 這個也得1000去分?jǐn)傁隆?
明白了,多謝老師!
沒事的 希望能幫到你