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老師,請問這筆分錄怎么做啊

老師,請問這筆分錄怎么做啊
2020-12-12 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-12 21:18

學(xué)員你好 在已經(jīng)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的前提下,圖片上的業(yè)務(wù)分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬4120 其他應(yīng)收款-員工社保 343.28 貸:銀行存款3536.72

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快賬用戶8959 追問 2020-12-12 21:21

實(shí)際是餐補(bǔ)+社保+實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資4000元哦

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齊紅老師 解答 2020-12-12 21:35

學(xué)員你好,補(bǔ)貼(餐補(bǔ))是工資的扣除項(xiàng),對嗎? 如果是扣除項(xiàng)的話,分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬4000? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款3536.72 ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-員工社保 343.28 ? ? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)收款-餐費(fèi) 120

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快賬用戶8959 追問 2020-12-12 21:41

其他應(yīng)收款在貸方?那它計(jì)提的時候呢?怎么在借方計(jì)提啊?

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齊紅老師 解答 2020-12-12 21:50

學(xué)員你好,關(guān)于員工社保,計(jì)提的時候應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用-/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用-員工社保等 (企業(yè)承擔(dān)部分%2B個人承擔(dān)部分) ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付社保局時 借:其他應(yīng)收款-員工社保(個人承擔(dān)部分) ? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)承擔(dān)部分) ? ? ?貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-員工社保:計(jì)提時在借方,支付時在貸方。

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學(xué)員你好 在已經(jīng)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的前提下,圖片上的業(yè)務(wù)分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬4120 其他應(yīng)收款-員工社保 343.28 貸:銀行存款3536.72
2020-12-12
借:銀行存款 借:稅金及附加(紅字)
2022-07-05
你這是**的理財(cái)收益嗎
2021-08-28
同學(xué)你好,是支付之前欠的款項(xiàng)么?
2021-01-05
您好,借銀行存款8000貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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