你好做勞務(wù)費(fèi)里面可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
公司請(qǐng)臨時(shí)人員在工地上幫忙看場(chǎng)子,按一天100元的標(biāo)準(zhǔn)給補(bǔ)助,這種是用應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算嗎?計(jì)入“工程施工—合同成本”的人工費(fèi)里面嗎?
我們公司有時(shí)會(huì)有臨時(shí)工來(lái)幫忙 就干個(gè)幾天這樣 ,怎么做賬,算費(fèi)用做入應(yīng)付職工薪酬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司有幾個(gè)人是在別公司,這個(gè)公司會(huì)給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那我做費(fèi)用時(shí)可以?huà)斓綉?yīng)付職工薪酬嗎?匯算清繳時(shí)時(shí)福利費(fèi)不是不能超工資14%嗎,這部分我可以算上嗎
老師,我們是養(yǎng)殖公司,然后有時(shí)招了臨時(shí)工幫忙干活,這個(gè)賬要怎么做分錄嗎,計(jì)入生產(chǎn)成本嗎,是不是也要做工資表
老師,我想問(wèn)一下,我們公司臨時(shí)請(qǐng)的工人當(dāng)月做了幾天工作,做結(jié)束了就把賬結(jié)了,這種要怎么做分錄,還有就是,公司臨時(shí)決定開(kāi)除的員工,當(dāng)時(shí)就把工資結(jié)清了,這個(gè)工資薪酬應(yīng)該算哪一個(gè)月?怎么記賬
老師您好,我公司法人之前有一家個(gè)體工商戶(hù)以為當(dāng)時(shí)注銷(xiāo)掉了,現(xiàn)在在企查查上面看還是開(kāi)業(yè)狀態(tài),很久沒(méi)有報(bào)稅申報(bào)工商申報(bào)了,上面寫(xiě)經(jīng)營(yíng)異常,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要想再用起來(lái),怎么解決這個(gè)經(jīng)營(yíng)異常問(wèn)題
怎么根據(jù)科目余額表標(biāo)志資產(chǎn)負(fù)債表?我們不設(shè)置應(yīng)收賬款盒應(yīng)付賬款
老師 我們公司做魚(yú)塘,供客人垂釣的服務(wù)的 收入1萬(wàn) 成本1萬(wàn) 再按照成本扣除百分之五魚(yú)的死亡率500元整 百分之五死亡率做到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?[抱拳]
你好 老師,2019年的項(xiàng)目,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收,因各種原因一直未結(jié)算款項(xiàng),至現(xiàn)在說(shuō)是什么債務(wù)重組了,通知我公司開(kāi)票,甲方付款或貨物,開(kāi)票的話(huà),需要哪些資料備查?好像當(dāng)時(shí)我們提供建筑服務(wù)的單位,也不是現(xiàn)在的付款單位,應(yīng)該是存在控股關(guān)系或哪種關(guān)系!
老師好,修車(chē)費(fèi)開(kāi)的發(fā)票850,實(shí)際付款800,做賬怎么做?需要重新開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,公司注冊(cè)資金2180萬(wàn),有三個(gè)股東 A投資25%B投資20% C投資55% 現(xiàn)在說(shuō)C想把 投資比例提高到60%那么還需要增加多少投資金額?
老師,我想問(wèn)下,工資個(gè)稅申報(bào)了1萬(wàn),但是計(jì)提了1.1萬(wàn),匯算的時(shí)候,也只報(bào)了1萬(wàn),殘保金申報(bào)的時(shí)候,是填1.1萬(wàn),還是填1萬(wàn)呢
企業(yè)所得稅3800,可以只交3000,剩下暫估嗎
申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)期限類(lèi)型選擇:按期申報(bào)。彈出:若選擇按期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)將為您進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定。我們是2024.8月成立的公司,之前印花稅都是季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)選擇按期申報(bào)有影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)本月才登記稅務(wù)為什么當(dāng)月不申報(bào)個(gè)稅呢?營(yíng)業(yè)執(zhí)照是上月就注冊(cè)的。
可以用基本戶(hù)直接轉(zhuǎn)賬嗎,需要納社保嗎,
你好不需要社保,對(duì)方給你去開(kāi)發(fā)票,可以直接公戶(hù)支付
現(xiàn)在就是個(gè)人 沒(méi)有發(fā)票
所以老師你看 怎么做這個(gè)帳
正常做賬,匯算清交調(diào)整就可以了,借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀行存款。
就是說(shuō) 我可以用銀行轉(zhuǎn)賬 然后做費(fèi)用 只是到了年終 這部分費(fèi)用不能抵扣企業(yè)所得稅 需調(diào)整?
你好,對(duì)的,是這么理解。
那如果我發(fā)現(xiàn)金給他們 是不是一定要他們的簽字 確認(rèn)現(xiàn)金發(fā)放了
你好是的,可以這么做的。
如果轉(zhuǎn)賬 備注:臨時(shí)工工資
你好 可以這么做的。
好 謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。