你好做勞務(wù)費里面可以不用通過應付職工薪酬。

公司請臨時人員在工地上幫忙看場子,按一天100元的標準給補助,這種是用應付職工薪酬來核算嗎?計入“工程施工—合同成本”的人工費里面嗎?
我們公司有時會有臨時工來幫忙 就干個幾天這樣 ,怎么做賬,算費用做入應付職工薪酬嗎?
請問老師我們公司有幾個人是在別公司,這個公司會給我們開勞務(wù)費發(fā)票,那我做費用時可以掛到應付職工薪酬嗎?匯算清繳時時福利費不是不能超工資14%嗎,這部分我可以算上嗎
老師,我們是養(yǎng)殖公司,然后有時招了臨時工幫忙干活,這個賬要怎么做分錄嗎,計入生產(chǎn)成本嗎,是不是也要做工資表
老師,我想問一下,我們公司臨時請的工人當月做了幾天工作,做結(jié)束了就把賬結(jié)了,這種要怎么做分錄,還有就是,公司臨時決定開除的員工,當時就把工資結(jié)清了,這個工資薪酬應該算哪一個月?怎么記賬
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會計分錄應如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項是沒打進公賬戶的,直接打進老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應如何處理呢?7月份的時候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費,后來8月的時候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時重新了申報,這時候的會計分錄應該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報時已計入成本費用的職工薪酬包含管理費用里面的福利費嗎
請問一般納稅人,去年進來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進項票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應收賬款預收賬款,應付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
可以用基本戶直接轉(zhuǎn)賬嗎,需要納社保嗎,
你好不需要社保,對方給你去開發(fā)票,可以直接公戶支付
現(xiàn)在就是個人 沒有發(fā)票
所以老師你看 怎么做這個帳
正常做賬,匯算清交調(diào)整就可以了,借成本費用相關(guān)科目貸銀行存款。
就是說 我可以用銀行轉(zhuǎn)賬 然后做費用 只是到了年終 這部分費用不能抵扣企業(yè)所得稅 需調(diào)整?
你好,對的,是這么理解。
那如果我發(fā)現(xiàn)金給他們 是不是一定要他們的簽字 確認現(xiàn)金發(fā)放了
你好是的,可以這么做的。
如果轉(zhuǎn)賬 備注:臨時工工資
你好 可以這么做的。
好 謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。