你好 ;? ?對方是勞務派遣公司嗎 ? 幫你代發(fā)工資? 代繳社保 報個稅是嗎?
老師好,請問所得稅匯算清繳的時候福利費扣除是工資薪金的14%,這個工資薪金是指實發(fā)工資,就是我們做賬的應付職工薪酬還要扣除社保和公積金個人部分?
請問老師我們公司有幾個人是在別公司,這個公司會給我們開勞務費發(fā)票,那我做費用時可以掛到應付職工薪酬嗎?匯算清繳時時福利費不是不能超工資14%嗎,這部分我可以算上嗎
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤就成負數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢?
你好,老師,酒店里賬務怎么去查賬,去關注哪些科目,能反映出問題,
自行開發(fā)的無形資產(chǎn)確認時,既不影響應納稅所得額,也不影響會計利潤,故不確認相 關的遞延所得稅。老師,這個怎么理解
如何注冊商標,具體流程。
你好,24年的年報更正了一次了,發(fā)現(xiàn)又錯了,在更正的話會有預警 嗎
老師好!請問老師,利潤總額超300萬,是怎么計算稅額的。是300萬內(nèi)按5%計算,超300萬部分按25%計算,還是全額按25%計算。
你好,老師,調(diào)表不調(diào)賬都適合更正哪些申報表啊
電子發(fā)票下載下來有章,打印出來沒有章。客戶要帶章的,怎么操作
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯了這個月紅沖了,我是小規(guī)模,這個季度我已經(jīng)開了十萬的普票了,如果我在開290000會不會超三十萬交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對公就是要對私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務風險?
老師早上好,我想請教下如何管理好倉庫,目前公司倉庫有四五個人,但是賬實不符,目前是倉庫自己在系統(tǒng)里打領料單,這個打單權限我感覺不妥,如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計劃部,PMC,
她們有是有勞務證的,也不是正規(guī)勞務公司
這幾個人所有費用都她們發(fā)
你好 ;? 那你們就做應付職工薪酬 處理??
好的,這樣金額大點,福利費就不會超了
你好;? 是的 ;? 這樣的話? 就據(jù)實做賬即可??