你好,這個沒有問題的,每個企業(yè)都有暫估的情況
老師,我們賬上有暫估的庫存商品100萬,還要再暫估100萬庫存商品。金額這么大,會有什么影響嗎?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,21年12月有100多萬暫估,但是庫存商品沒有余額,現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續(xù),現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,我一月份做的暫估,借庫存商品100 貸庫存現(xiàn)金100,這個月到票了我該怎么做賬呢
請問老師,我22年暫估了100萬庫存,23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底,借:庫存商品100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初:借:庫存商品 -100萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時審計給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時需要調(diào)增成本嗎?謝謝
老師,我們是集團公司,屬于國企,我們是二級單位,公司房產(chǎn)在集團公司,房產(chǎn)稅集團交,我們二級單位入賬,集團交的完稅證明給我們我們做賬,我應(yīng)該怎么入賬
預(yù)收賬款分錄怎么寫,看看那個
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口非自產(chǎn)貨物,按照內(nèi)銷還是免稅處理呢
老師,殘保金如何填報?總工資(根據(jù)填報工資薪金的數(shù)據(jù)1只12月累計)1681416.45元,總?cè)藬?shù)591人(1至12月累計人數(shù))。
老師,如果按照實際成本占總成本確認履約進度,比如合同價款1000萬,履約進度60%,確認收入600萬,已預(yù)收500萬,是不是,借:銀行存款500 貸:合同負債500 借:應(yīng)收賬款100 合同負債500 貸:主營業(yè)務(wù)收入600
找apple老師,代扣代繳流程,非居民企業(yè)信息(扣繳義務(wù)人)采集 已經(jīng)完成了,非居民納稅人識別號不是 B26220491 這個嗎?
老師,如果6月份的工資有變動,2季度的財報表已經(jīng)提交了,是改報表還是7月份的賬調(diào)一下
老師你好,我們是供水行業(yè),增值稅稅率13%,單價是5元,連附加稅下來得多少?
老師,勞務(wù)費發(fā)票,工程費發(fā)票是開多少稅點
老師,你好!請問開機械租賃費發(fā)票,稅率是多少?