你好,這個(gè)沒有問題的,每個(gè)企業(yè)都有暫估的情況
老師,我們賬上有暫估的庫(kù)存商品100萬(wàn),還要再暫估100萬(wàn)庫(kù)存商品。金額這么大,會(huì)有什么影響嗎?
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,21年12月有100多萬(wàn)暫估,但是庫(kù)存商品沒有余額,現(xiàn)在1月要沖銷12月的暫估沒辦法繼續(xù),現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模,我一月份做的暫估,借庫(kù)存商品100 貸庫(kù)存現(xiàn)金100,這個(gè)月到票了我該怎么做賬呢
請(qǐng)問老師,我22年暫估了100萬(wàn)庫(kù)存,23年5月底前只到了80萬(wàn)發(fā)票。22年底,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn)。23年初:借:庫(kù)存商品 -100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬(wàn)。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬(wàn)成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來,16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問題想咨詢~
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎