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老師,我們是小規(guī)模,我一月份做的暫估,借庫存商品100 貸庫存現(xiàn)金100,這個月到票了我該怎么做賬呢

2023-04-03 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 16:07

直接發(fā)票附在憑證后邊就是

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直接發(fā)票附在憑證后邊就是
2023-04-03
你好 取得庫存商品暫估發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯誤,需要做相應(yīng)的調(diào)整 費(fèi)用的發(fā)票(費(fèi)用之前暫估,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款-暫估科目,而不是庫存現(xiàn)金) 借:應(yīng)付賬款-暫估?,??貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金
2020-12-04
一、去年的賬務(wù)處理 借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100 二、發(fā)票回來是: 1、沖銷去年的暫估 借:庫存商品-100 貸:應(yīng)付賬款-100 2、然后按照發(fā)票做賬: 借:庫存商品120 貸:應(yīng)付賬款120
2020-05-06
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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