你好,那你們這個是為了什么?
請問公司把固定資產(chǎn)汽車在二手車銷售市場低價賣給個人,后面又高價把這量車買進(jìn)來,這樣可以嗎?稅費(fèi)這塊兒怎么計算
我公司是網(wǎng)約車平臺公司(一般納稅人),司機(jī)購車把車款交給公司,公司用來買車,購車發(fā)票和購車手續(xù)全開公司的名稱,實際是司機(jī)把車掛靠在公司,三年后可以過戶給司機(jī)個人,公司就是賺個買車差價,每年車輛交保險也是司機(jī)把保險款交給公司,公司再交給保險公司,保險發(fā)票開的是公司的名稱,請問車輛入公司固定資產(chǎn)每月計提折舊,車輛保險費(fèi)能做公司費(fèi)用攤銷進(jìn)成本嗎?
請問老師,公司把用了好多年的車子賣給個人可以嗎?是不是也要到二手車交易市場開發(fā)票給那個人,然后用這個發(fā)票做固定資產(chǎn)清理和銷項稅,票額多于原值做營業(yè)外收入對不對?
老師您好,請問:我剛接手一個戶,前任會計給了我一堆二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是發(fā)票上面多數(shù)的金額是1000塊錢(二手車銷售1000不符合市場公允價),前任會計告訴我她拿到這些1000塊錢的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,就始終沒有做固定資產(chǎn)清理、處置,沒有交增值稅,她覺得價格有失公允,有造假逃稅嫌疑。二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票有的是去年取得、有的是今年,自從賣車后,固定資產(chǎn)就一直躺在賬上,至今也沒提折舊,固定資產(chǎn)在賬上有2000多w,請問老師,前任會計這樣不做記賬處理、不做固定資產(chǎn)清理、不交增值稅,這樣做對嗎?我該怎么辦?求救老師蟹蟹。
老師,我們是物流運(yùn)輸公司一般納稅人,從其他公司轉(zhuǎn)入10臺車進(jìn)我們公司,價款合計80萬,折舊沒計提完,今年這10臺車轉(zhuǎn)出到老板另外一個公司B,二手車交易發(fā)票價格合計是20萬,現(xiàn)在又從B公司轉(zhuǎn)回我們公司,二手車發(fā)票價格合計也是20萬,那我司是做銷售固定資產(chǎn)處理,然后再做購入固定資產(chǎn),平買平賣。是這樣處理嗎?車輛從B公司轉(zhuǎn)回我司,那我司還可以計提折舊嗎
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費(fèi)沒錯,有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
這個個人需要交20%的個稅。
這個是公司賣給個人,先賣給個人 然后又從個人那里買回來了
你好,個人需要交20%的個稅。
我是問公司有沒有稅費(fèi)要交
公司銷售出去需要交增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅。
如果之前買的時候2017年買的取得是普票請問現(xiàn)在要按13%的銷項交增值稅嗎?
你好 是的 安13% 可以用進(jìn)項抵扣的