你好,增值稅按照10.5抵扣,不合理。
老師我想問(wèn)下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開(kāi)出去的材料專(zhuān)票是13個(gè)點(diǎn),掛靠公司開(kāi)出去的發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)。另外我們開(kāi)給她們的勞務(wù)專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在掛靠方說(shuō)我們還要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)的稅,這種合理嗎
我司一項(xiàng)目掛靠另一公司,如果供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票稅率是13個(gè)點(diǎn),掛靠公司卻只按10.5個(gè)點(diǎn)抵稅額,這樣合理嗎?
我司一項(xiàng)目掛靠另一公司,開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票,是不是我司提供100萬(wàn)的成本票就不用再交增值稅了?開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),提供的成本票是13個(gè)點(diǎn)
掛靠公司異地工程項(xiàng)目需要預(yù)繳2%增值稅,還有7%的工程款銷(xiāo)項(xiàng)需要抵扣大概是25142.3元,如果掛靠公司需要掛靠人開(kāi)68%材料票的專(zhuān)票稅點(diǎn)是13%,進(jìn)項(xiàng)大概是30627.08元,這個(gè)留底差額后面怎么處理呢?
掛靠了一個(gè)公司,扣除了相應(yīng)的掛靠費(fèi)用。開(kāi)具的材料發(fā)票。我們也給了相應(yīng)的材料進(jìn)項(xiàng)票。但是他們只給退8個(gè)點(diǎn)的稅款。為啥不是13個(gè)點(diǎn)。我們開(kāi)的也是13個(gè)點(diǎn)的。
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠(chǎng)房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠(chǎng)房,法人蓋這個(gè)廠(chǎng)房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專(zhuān)票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車(chē)行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車(chē)4s店,那個(gè)廠(chǎng)家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠(chǎng)家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(lèi)(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類(lèi)收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
應(yīng)該按正常的13個(gè)點(diǎn)抵扣對(duì)嗎?
你好是的,是這么理解的。