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我司一項(xiàng)目掛靠另一公司,開100萬的發(fā)票,是不是我司提供100萬的成本票就不用再交增值稅了?開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),提供的成本票是13個(gè)點(diǎn)

2020-12-09 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-09 20:30

您好 如果是100萬9%稅率的銷項(xiàng)收到100萬的13%進(jìn)項(xiàng) 是不需要交增值稅

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快賬用戶3625 追問 2020-12-09 20:32

但是對(duì)方財(cái)務(wù)卻讓抵扣10.5個(gè)點(diǎn),這樣合理嗎?怎么給他解釋

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齊紅老師 解答 2020-12-09 20:32

是對(duì)方要控制稅負(fù)率么 多的稅款會(huì)退給您嗎

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快賬用戶3625 追問 2020-12-09 20:33

不退,他還要我們補(bǔ)繳稅呢

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齊紅老師 解答 2020-12-09 20:34

要你補(bǔ)繳什么稅款?

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快賬用戶3625 追問 2020-12-09 20:43

比如10萬的進(jìn)賬票,稅額可抵扣1.3萬,但是對(duì)方財(cái)務(wù)只讓抵扣1.05萬,中間差額2500要我司承擔(dān),

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齊紅老師 解答 2020-12-09 20:47

那您開具的銷項(xiàng)稅額是多少?

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快賬用戶3625 追問 2020-12-09 21:08

總共稅額117000元,之前預(yù)繳了24570元

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齊紅老師 解答 2020-12-09 21:09

那您收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是多少

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快賬用戶3625 追問 2020-12-09 21:10

這個(gè)得查一次,因?yàn)橹皼]有經(jīng)手,都是直接把票就寄給了掛靠公司

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齊紅老師 解答 2020-12-09 21:11

如果您進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了 還預(yù)繳了增值稅 那肯定是不要再繳納增值稅

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您好 如果是100萬9%稅率的銷項(xiàng)收到100萬的13%進(jìn)項(xiàng) 是不需要交增值稅
2020-12-09
你好;? ? 你們? 是的。? 到時(shí)你開票出去做收入; 你付款給掛靠單位? 錢。讓他們開票給你做成本處理? ?
2021-11-17
你好;? 這個(gè)一般是按照業(yè)務(wù)內(nèi)容去計(jì)算的;? 一般會(huì)扣除稅費(fèi) 和管理費(fèi)部分的稅點(diǎn)的;? ??
2023-05-25
按理是的!如果對(duì)方已抵3個(gè)點(diǎn),你需要補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)給他!
2021-08-23
97就可以 收入和成本他不能一樣。
2024-11-28
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