您好 如果是100萬9%稅率的銷項(xiàng)收到100萬的13%進(jìn)項(xiàng) 是不需要交增值稅
我司一項(xiàng)目掛靠另一公司,開100萬的發(fā)票,是不是我司提供100萬的成本票就不用再交增值稅了?開出的銷項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn),提供的成本票是13個(gè)點(diǎn)
掛靠公司給我們開9個(gè)點(diǎn)建安票100萬,異地繳增值稅2個(gè)點(diǎn),稅負(fù)對(duì)方說1個(gè)點(diǎn)。我是不是提供6個(gè)點(diǎn)的稅金給對(duì)方
老師,我們是做建筑掛靠的公司,有個(gè)項(xiàng)目工程款進(jìn)來393萬,我們收取對(duì)方12.3%的掛靠費(fèi),每個(gè)項(xiàng)目都是拿出收入90%來做成本,然后這個(gè)項(xiàng)目是甲供材項(xiàng)目,對(duì)方提供9個(gè)點(diǎn)的專票,我們財(cái)務(wù)經(jīng)理就跟我說你把393萬??(12.3%-9%)來收取掛靠費(fèi),也就是說按開票金額的3.3%來收掛靠費(fèi),我對(duì)對(duì)方提供9個(gè)點(diǎn)專票這個(gè)不太理解,能解釋下嗎?
一般納稅人,開出去了140萬的銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
一般納稅人,開出去了140萬的含稅銷項(xiàng)票,是9個(gè)點(diǎn)的,開進(jìn)來的成本票是13個(gè)點(diǎn)的,請(qǐng)問,我需要多少成本票,可以不交增值稅?
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費(fèi)用表里沒有電費(fèi)明細(xì),那管理費(fèi)用里的電費(fèi)填在哪里
預(yù)支的工資怎么申報(bào)個(gè)稅
付款A(yù)公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng),謝謝
所得稅匯算清繳金時(shí),稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細(xì)表中填在哪一行?
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
但是對(duì)方財(cái)務(wù)卻讓抵扣10.5個(gè)點(diǎn),這樣合理嗎?怎么給他解釋
是對(duì)方要控制稅負(fù)率么 多的稅款會(huì)退給您嗎
不退,他還要我們補(bǔ)繳稅呢
要你補(bǔ)繳什么稅款?
比如10萬的進(jìn)賬票,稅額可抵扣1.3萬,但是對(duì)方財(cái)務(wù)只讓抵扣1.05萬,中間差額2500要我司承擔(dān),
那您開具的銷項(xiàng)稅額是多少?
總共稅額117000元,之前預(yù)繳了24570元
那您收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是多少
這個(gè)得查一次,因?yàn)橹皼]有經(jīng)手,都是直接把票就寄給了掛靠公司
如果您進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了 還預(yù)繳了增值稅 那肯定是不要再繳納增值稅