您好 銷項稅額1400000/1.09*0.09=115596.33 需要價稅合計成本發(fā)票115596.33/0.13*(1%2B0.13)=1004798.87
就是一家一般納稅人的公司,開了10萬含稅的銷售發(fā)票,現(xiàn)在按2個點的稅負交增值稅,那要拿多少進項回來? 還有另外一個,銷售發(fā)票還沒有開,但拿回了10含稅的進項發(fā)票,也是按稅負2個點交增值稅,那要開多少銷售發(fā)票出去? 發(fā)票稅率都按13%
我司一項目掛靠另一公司,開100萬的發(fā)票,是不是我司提供100萬的成本票就不用再交增值稅了?開出的銷項票是9個點,提供的成本票是13個點
我是一般納稅人,銷售發(fā)票,我開普票13點的出去,是不是對方只能入成本,而我卻要交13個點的增值稅
老師好!我們是一般納稅人,開出去的銷項發(fā)票是9個點的稅率,進項發(fā)票是13個點的稅率,發(fā)票認證系統(tǒng)中有許多的滯留票,進項太多了,怎么處理?可以認證不抵扣,然后做成成本可以嗎?
老師,我開了25萬9個點工程收入,成本材料也開了25萬是13個點的進項票,是不是可以不交稅?無需管稅負率是多少?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
就是開進來的票是價稅合計1004798.87,是嗎,就是100萬4798.87?
是的?開進來的票是價稅合計1004798.87