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掛靠公司異地工程項(xiàng)目需要預(yù)繳2%增值稅,還有7%的工程款銷項(xiàng)需要抵扣大概是25142.3元,如果掛靠公司需要掛靠人開68%材料票的專票稅點(diǎn)是13%,進(jìn)項(xiàng)大概是30627.08元,這個留底差額后面怎么處理呢?

2021-09-13 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 10:57

同學(xué)你好 是進(jìn)項(xiàng)留抵的嗎

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快賬用戶5051 追問 2021-09-13 10:57

是的,是進(jìn)項(xiàng)留抵

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齊紅老師 解答 2021-09-13 11:12

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)繼續(xù)留抵 小于銷項(xiàng)就交增值稅

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同學(xué)你好 是進(jìn)項(xiàng)留抵的嗎
2021-09-13
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-10-20
你這里的增值稅印花稅是合理的。那么企業(yè)所得稅不同的企業(yè)他會有差異。如果說你是掛靠人家公司,你就是需要給人家開具發(fā)票的,這個是合理的。具體上交的這個發(fā)票之后,稅率是多少?要看對方的一個企業(yè)本身的一個情況,還有是你給他開這個發(fā)票開的是多少稅率的,什么發(fā)票都會有影響。
2020-03-29
你好,如果開材料專票已經(jīng)抵扣了,就不存在增值稅了,一般企業(yè)還是會退回多抵扣的增值稅的,但是可能會有差額部分的所得稅
2024-01-29
首先這個掛靠的賬務(wù)處理,他是這樣的,你開發(fā)票出去,你是要做收入,然后那個掛靠你的那個人,他給你開發(fā)票,你作為成本,然后你再把那個錢結(jié)給他,那么中間的差額就是你的管理費(fèi)和你的利潤。那么,至于你說這個掛靠欠了多少錢,能夠體現(xiàn),這個你只能是單獨(dú)弄一個表格去進(jìn)行記錄,這個賬上是不能體現(xiàn)的。
2022-03-25
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