同學(xué)你好 是進(jìn)項(xiàng)留抵的嗎
我公司屬于掛靠公司。承接天然氣土建工程,請問需要繳納什么稅務(wù)?繳納百分之九的增值稅和百分之二的企業(yè)所得稅和萬分之三的印花稅是否合理?掛靠的公司需要我們交進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可是我們承包的工程并不需要我們購買材料。所以沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否還需要上交?如果上交抵扣后的退款如何處理?我們需要上交的稅務(wù)的稅率是多少?
掛靠公司異地工程項(xiàng)目需要預(yù)繳2%增值稅,還有7%的工程款銷項(xiàng)需要抵扣大概是25142.3元,如果掛靠公司需要掛靠人開68%材料票的專票稅點(diǎn)是13%,進(jìn)項(xiàng)大概是30627.08元,這個留底差額后面怎么處理呢?
我們現(xiàn)在有一個項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對方對賬需要看是否欠錢和對方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時要扣除管理費(fèi),如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開給被掛靠方多少銷項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
本年利潤-485,上年同期-1059,本年減去年574;同比是增加還是減少?
請問老師,一般納稅人企業(yè),前幾年買車的時候取得是個人給我們公司開的普通發(fā)票,沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣!現(xiàn)在我們公司要將這輛車再賣出去,請我們開的發(fā)票應(yīng)該是幾個點(diǎn)?
金蝶結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證打印出來嗎?
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
公司自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要不需要交個人所得稅?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
現(xiàn)在申報24年工商年報的出資情況,我們是上個月實(shí)繳注冊資金的,那我現(xiàn)在填24年工商年報,要填不?還是等26年填25年再填?
是的,是進(jìn)項(xiàng)留抵
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)繼續(xù)留抵 小于銷項(xiàng)就交增值稅