你這里的增值稅印花稅是合理的。那么企業(yè)所得稅不同的企業(yè)他會(huì)有差異。如果說(shuō)你是掛靠人家公司,你就是需要給人家開(kāi)具發(fā)票的,這個(gè)是合理的。具體上交的這個(gè)發(fā)票之后,稅率是多少?要看對(duì)方的一個(gè)企業(yè)本身的一個(gè)情況,還有是你給他開(kāi)這個(gè)發(fā)票開(kāi)的是多少稅率的,什么發(fā)票都會(huì)有影響。
我公司屬于掛靠公司。承接天然氣土建工程,請(qǐng)問(wèn)需要繳納什么稅務(wù)?繳納百分之九的增值稅和百分之二的企業(yè)所得稅和萬(wàn)分之三的印花稅是否合理?掛靠的公司需要我們交進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可是我們承包的工程并不需要我們購(gòu)買(mǎi)材料。所以沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否還需要上交?如果上交抵扣后的退款如何處理?我們需要上交的稅務(wù)的稅率是多少?
1、支付國(guó)外公司傭金服務(wù)費(fèi)時(shí),對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國(guó)外傭金服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購(gòu)買(mǎi)方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車(chē)抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買(mǎi)一輛車(chē),想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買(mǎi)來(lái)的車(chē)才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車(chē)進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師,我們清包工項(xiàng)目掛靠了一個(gè)建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準(zhǔn)備成立一個(gè)自己的公司,請(qǐng)問(wèn)如果成立勞務(wù)公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個(gè)項(xiàng)目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅 目前這個(gè)建商品房的項(xiàng)目是從主體開(kāi)始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務(wù),只有簡(jiǎn)易計(jì)稅才劃算,可是這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)槭菑闹黧w開(kāi)始的,也會(huì)涉及到很多的材料,但是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能抵扣的,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有勞務(wù)簽一份合同,簡(jiǎn)易計(jì)稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開(kāi)發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢(qián)和對(duì)方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒(méi)有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況,匯算清繳沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車(chē)燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒(méi)過(guò)戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問(wèn)公司一個(gè)員工3月份社保沒(méi)繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒(méi)找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有,銷項(xiàng)也沒(méi)有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣(mài)了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫(xiě)A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫(xiě)賣(mài)掉固定資產(chǎn)后金額還是沒(méi)有賣(mài)掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問(wèn)收入按開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫(kù)存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣(mài)貨給我們,我們?cè)儋u(mài)貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒(méi)有賣(mài)貨給我們,是直接在庫(kù)存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下