你好!請問上上個月你們做了賬務處理嗎?
如果員工上上個月報銷費用,財務已付款,但是發(fā)票是這個月才開來的,那么應該分別怎么做賬?
老師,這月有報銷的費用有開的發(fā)票日期是上年12月份的,沖銷之前的員工暫支款,如果把這些費用調(diào)整在12月賬里,那1月份怎么的賬里怎么做?來回分錄怎么做合適?
發(fā)票是上個月收到的,已經(jīng)認證,但付款是這個月付的,賬上應該怎么做,做上個月銀行存款對不上,做這個月進項稅額對不上
老師,上個月的未開票收入漏申報稅,這個月補上了,但是我上個月賬務處理應該怎么改?如果把上個月未開票收入放入預收款應該分錄怎么寫
如果上月應發(fā)工資有問題后面補計了,但是系統(tǒng)已結(jié)賬,但是工資款項在上月已發(fā)放,我這個月做賬該怎么做
老師,公司主要是內(nèi)銷,之前外包的會計主要是做內(nèi)銷的。第一次出口退稅和財務處理,是另外找一個做個出口退稅的人來做一單,還是讓原來的會計做呢?賬都會歸到原來會計那里。
老師,能給我發(fā)一份電子版的資產(chǎn)負債表表格不
別人來收購公司股權,看財務報表主要看哪些科目?怎么分析
老師好 新開的公司 進項票還沒開進來 顧客需要銷項票 可以開出嗎
老師:計提工資155800元,老板發(fā)其中一個員工工資(10000元)時點多了一個0,變成245800元,員工在當月最后一天轉(zhuǎn)回多發(fā)的50000元,在下個月又轉(zhuǎn)回多發(fā)的40000元,現(xiàn)在分錄這樣寫對吧?
老師幫我看一下這個合同。他是這樣,他這個是老城區(qū)改造,我們不是跟人家合伙的嘛?,然后就是那個居間費,要付給這個人。他就是想轉(zhuǎn)到他們公司,然后跟我們簽個這個勞務合同。但是他這個勞務合同好像又是包工包料的,就是講,如果后面開9個點的工程票,是否合理?
老師,公司收到客戶的酒作為抵債,這個賬怎么做呀?
老師,你好,物業(yè)坑嗎,工資3600買社保餐補一天8塊有必要去嗎
員工休產(chǎn)假,等生育津貼下來后再一次性付工資給員工,那休產(chǎn)假期間的每個月還需要給該員工申報個稅嗎
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額7萬,我再開多少票能達到增值稅稅負2.88%
之前的還沒有做 是一個新設立的企業(yè)
請問付款方式是什么呢?
設立了幾個月了才開始做賬就是設立以后很多報銷單但是沒有發(fā)票但是錢已經(jīng)付了,后來才補上的發(fā)票
有對公賬戶轉(zhuǎn)賬的也有現(xiàn)金和其他支付方式的
借:管理費用/銷售費用 ? 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
這是報銷的時候做的嗎還是拿回發(fā)票后做的
報銷的時候做,發(fā)票也是附在報銷單后面。
但是發(fā)票日期大于報銷單填寫日期
這個沒有關系的哈