沒有關(guān)系,四舍五入的差異可以。
老師,開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計(jì)的銷售稅額與申報(bào)表里自動(dòng)生成的稅額差1分錢,這樣可以嗎
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開票系統(tǒng)的實(shí)際銷售額*0.13后計(jì)算的稅額和開票系統(tǒng)打印出來的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報(bào)的時(shí)候銷售額一填寫后,稅額系統(tǒng)自動(dòng)就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表開票系統(tǒng)導(dǎo)入的應(yīng)交增值稅是310.68元,但是開票的銷售稅額是310.7元,這個(gè)在增值稅申報(bào)表里的哪個(gè)地方修改才能與開票系統(tǒng)的稅額一致
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額欄和開票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開票系統(tǒng)上一樣的金額又無法申報(bào)成功
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
就按照他自動(dòng)生成那個(gè),是吧
是的,按照這種生成的那個(gè)。
老師,一般情況稅負(fù)率都是多少
你好,你們主營是什么業(yè)務(wù)的?
銷售空調(diào),家電之類的
你好,一般增值稅在1.5%左右的。
應(yīng)納稅額是1484,銷項(xiàng)金額24205,他倆相除得稅負(fù)率,對(duì)嗎?
你好,繳納的增值稅,除以不含稅銷售額。
繳納的增值稅1484,不含稅銷售額186194
你好 1484除以186194 不就可以了嗎
稅負(fù)率太低是吧
你好 是的 不算高的