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老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表開票系統(tǒng)導(dǎo)入的應(yīng)交增值稅是310.68元,但是開票的銷售稅額是310.7元,這個(gè)在增值稅申報(bào)表里的哪個(gè)地方修改才能與開票系統(tǒng)的稅額一致

2022-07-05 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-05 12:58

同學(xué),你好 直接申報(bào)表里面修改稅額,改成和開票軟件一致的

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快賬用戶6606 追問(wèn) 2022-07-05 13:00

應(yīng)納稅額呈灰色狀態(tài),修改不了

應(yīng)納稅額呈灰色狀態(tài),修改不了
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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:07

同學(xué),你好 你第二列填的是對(duì)的嗎

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快賬用戶6606 追問(wèn) 2022-07-05 13:08

對(duì)的,銷售額是對(duì)的,就是應(yīng)納稅額和開票系統(tǒng)的差0.02元

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:10

同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,后臺(tái)修改

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快賬用戶6606 追問(wèn) 2022-07-05 13:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-05 13:11

不客氣,祝工作順利!

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同學(xué),你好 直接申報(bào)表里面修改稅額,改成和開票軟件一致的
2022-07-05
你好? 按申報(bào)的 差額記營(yíng)業(yè)外收支?
2023-04-14
你好 去稅務(wù)大廳直接修改就可以了。
2020-12-25
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-08-18
你好,是的呢,你可以看一下申報(bào)表附表1,有明細(xì)
2021-12-16
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