那你看一下你開的紅字信息表是不是這個(gè)金額。
我們之前五月份和八月份開了兩張紅字信息表,已經(jīng)坐進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月把這兩筆作廢重新開具,申報(bào)表該如何處理?按理說(shuō)不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我在系統(tǒng)重新開具的話,這個(gè)月上傳稅局的紅字信息表金額就會(huì)與我們實(shí)際轉(zhuǎn)出金額不一致?
本月提交了紅字信息表,跨月對(duì)方才開出紅字發(fā)票,但報(bào)稅系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不做處理的話本月賬面和報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)字對(duì)不起來(lái)怎么辦
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額欄和開票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開票系統(tǒng)上一樣的金額又無(wú)法申報(bào)成功
老師增值稅申報(bào)表中的第14行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額和開票系統(tǒng)的紅字稅額不一致是什么原因呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中,紅字發(fā)票專用信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額中的數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,我這里要做什么處理嗎?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā) 沒(méi)發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
不是,開票系統(tǒng)紅字信息表是九百多
那你看下差額是那個(gè)發(fā)票的
我找了下也沒(méi)有差的呀
你好,哪些發(fā)票也沒(méi)有這個(gè)差額嗎?那你們單位開出去的有沒(méi)有這個(gè)差額?會(huì)不會(huì)別人給你開紅字信息表的時(shí)候開錯(cuò)了,把購(gòu)買方開成了你單位?