你好 都可以 建議按月開 增值稅1% 附加稅6% 個(gè)稅20%-40%
你好,我們企業(yè)是勞務(wù)公司,和建筑公司簽訂了勞務(wù)派遣合同,按合同進(jìn)度現(xiàn)需要開發(fā)票給客戶,客戶要求我們開一般計(jì)稅的發(fā)票給他們,我們要選幾個(gè)點(diǎn)的稅率呀?
我們公司有一個(gè)員工他是兼職的跟他簽的是勞務(wù)合同 他不在我們這里繳納社保的但是每月給他發(fā)固定的工資 那我要讓他開勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎
老師,你好,我在做兼職客服,與公司簽的勞務(wù)合同,對(duì)方要求我開勞務(wù)發(fā)票,那我每個(gè)月開一次還是每年給開一次,稅率怎么算的
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬(wàn),每月開票31萬(wàn)。請(qǐng)問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來(lái)計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師好,我公司有個(gè)兼職員工,兼職了3個(gè)月,每個(gè)月個(gè)稅我按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
增值稅有沒有減免優(yōu)惠啊
沒有 月500以內(nèi)免繳納的