您好 11月份的增值稅正常申報(bào)
老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開了150萬工程款發(fā)票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報(bào)11月份的增值稅會(huì)有什么影響嗎 還會(huì)在發(fā)生交稅的事情嗎
老師,我公司給對方公司開11月份增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了,12月份開紅字發(fā)票,11月份的增值稅怎么處理?
我們單位10月份新來的開票員開錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭?,只能將進(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們該怎么報(bào)11月份的增值稅呢?
老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報(bào)表怎么填寫呢?
老師您好!我們公司十一月開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,稅率開錯(cuò)了,對方也在11月份開具了發(fā)票,請問現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
那不是多交稅了嗎?
那您12月份要對應(yīng)開具藍(lán)字發(fā)票么