同學(xué),你好 再做個(gè)無(wú)票收入50萬(wàn),增值稅就為了0,等到后期開(kāi)票的時(shí)候再把無(wú)票收入沖掉
老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開(kāi)了150萬(wàn)工程款發(fā)票 我開(kāi)的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬(wàn)專票行不行 我12月份報(bào)11月份的增值稅會(huì)有什么影響嗎 還會(huì)在發(fā)生交稅的事情嗎
老師,我們公司11月份開(kāi)了230萬(wàn)的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬(wàn)發(fā)生了退票退貨。我們開(kāi)了紅沖。12月份開(kāi)正數(shù)票170萬(wàn)。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開(kāi)了有120萬(wàn)左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開(kāi)出去的160萬(wàn)的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開(kāi)了160萬(wàn)的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬(wàn),那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?
老師,我想問(wèn)問(wèn)下我們12月開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票,稅款都交了,到了12月份的時(shí)候,說(shuō)是發(fā)票有誤要重開(kāi),那12月份開(kāi)的發(fā)票要不要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉?
我們公司11月開(kāi)具了100萬(wàn)發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,進(jìn)行沖紅,然后重新填開(kāi),請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)11月份的納稅有影響嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
就是我一月份再開(kāi)個(gè)50萬(wàn)的紅字沖減這個(gè)無(wú)票收入嗎?
同學(xué),你好 不是的,無(wú)票收入不用開(kāi)紅字,直接做反分錄就可以了