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老師,我們公司11月份開(kāi)了230萬(wàn)的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬(wàn)發(fā)生了退票退貨。我們開(kāi)了紅沖。12月份開(kāi)正數(shù)票170萬(wàn)。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?

2021-01-18 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-18 07:54

同學(xué),你好 再做個(gè)無(wú)票收入50萬(wàn),增值稅就為了0,等到后期開(kāi)票的時(shí)候再把無(wú)票收入沖掉

頭像
快賬用戶8829 追問(wèn) 2021-01-18 08:07

就是我一月份再開(kāi)個(gè)50萬(wàn)的紅字沖減這個(gè)無(wú)票收入嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-18 08:28

同學(xué),你好 不是的,無(wú)票收入不用開(kāi)紅字,直接做反分錄就可以了

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同學(xué),你好 再做個(gè)無(wú)票收入50萬(wàn),增值稅就為了0,等到后期開(kāi)票的時(shí)候再把無(wú)票收入沖掉
2021-01-18
你們開(kāi)通負(fù)數(shù)申報(bào)按照紅沖后的申報(bào)就行
2021-12-28
你好; 是的。 電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅即可
2022-03-30
你好,正數(shù)銷售額 負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)分別填寫(xiě),多交的稅款不一定退,一般納稅人的可以能給你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好,是的哈。賬務(wù)上也要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-01-02
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