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老師,我們是建筑行業(yè),12月份開了有120萬左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開了160萬的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?

2021-12-28 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 17:15

你們開通負(fù)數(shù)申報(bào)按照紅沖后的申報(bào)就行

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快賬用戶3180 追問 2021-12-28 17:27

這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)需要到稅務(wù)大廳去開通?還是怎么的呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 17:32

對的 之前沒報(bào)過就要去稅局先開通

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快賬用戶3180 追問 2021-12-28 17:38

那去稅局開通,一般需要哪些資料呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 17:47

這個(gè)就是營業(yè)執(zhí)照副本和公章

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你們開通負(fù)數(shù)申報(bào)按照紅沖后的申報(bào)就行
2021-12-28
你好,你可以自己申報(bào)試一下的,你能申報(bào)了嗎?一般是自己申報(bào)不了的,得去稅務(wù)局。
2023-01-04
小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬會轉(zhuǎn)為一般納稅人。你提到的情況,如果在2024年12月重新開具發(fā)票且銷售額未超過500萬,則不會自動轉(zhuǎn)為一般納稅人。但需注意,重新開票應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)處理,避免長時(shí)間未糾正影響納稅信用。具體操作建議與當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)。
2024-10-18
八月份填寫負(fù)數(shù)銷售額就可以,抵扣你的正數(shù)發(fā)票
2020-09-12
你好,各地處理有差異,一般情況下是確認(rèn)無票收入使稅金為零,你們沒有交納增值稅吧?
2024-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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