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增值稅銷項(xiàng)稅 小于 增值稅進(jìn)項(xiàng) ,負(fù)申報(bào),怎么算 三項(xiàng)附加稅?

2020-12-07 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 13:09

你好 你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:10

公司才注冊(cè) 沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:10

只采購(gòu)了很多進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-12-07 13:11

你好 附表三零申報(bào)的

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:11

之后銷項(xiàng)發(fā)票都賣車產(chǎn)生

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:11

老師 您是說 在增值稅申報(bào)表 附表三 零申報(bào) 三項(xiàng)附加稅 是吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-07 13:13

你好 附表三0申報(bào) 不需要交增值稅附加稅也是0

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快賬用戶6147 追問 2020-12-07 13:45

好的 老師 謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-07 14:04

不用客氣的 工作愉快

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你好 你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票
2020-12-07
你好是的,附加稅可以零申報(bào)。
2021-05-10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-16
你好 增值稅不是0申報(bào) 需要按銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)填寫 附加稅0申報(bào)的
2021-03-10
您好,自已計(jì)算增值稅稅負(fù)率=毛利率*13%,不會(huì)全部勾選了,還是按稅負(fù)率交增值稅,這樣稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-06-28
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