先反推稅前獎(jiǎng)金:設(shè)稅前獎(jiǎng)金為 X,員工到手 10000 元(稅后),個(gè)稅由公司承擔(dān)(X - 個(gè)稅 = 10000)。按 9 月累計(jì)情況(1-8 月工資 14.4 萬(wàn),9 月工資 1.8 萬(wàn)),1-8 月累計(jì)應(yīng)納稅所得額 10.4 萬(wàn)(10% 稅率檔),加入 X 后若未超 14.4 萬(wàn)(10% 檔上限),按 10% 稅率算,可推得稅前獎(jiǎng)金約 10864 元,公司承擔(dān)個(gè)稅約 864 元。 稅率是否跳檔:加入稅前獎(jiǎng)金后,1-9 月累計(jì)應(yīng)納稅所得額約 12.78 萬(wàn)(未超 14.4 萬(wàn)),仍在 10% 檔,不會(huì)跳升至 20%。 綜合匯算風(fēng)險(xiǎn):因獎(jiǎng)金已并入當(dāng)月累計(jì)預(yù)繳,綜合匯算時(shí)稅率與預(yù)繳稅率一致(均按累計(jì)收入算),不會(huì)出現(xiàn)綜合稅率高于預(yù)繳稅率的情況。
老師,您好!我想問(wèn)下報(bào)個(gè)稅的問(wèn)題。 假設(shè)每月收入6000元,每月扣除合計(jì)2000元,每月專項(xiàng)附加扣除1000元,8月發(fā)獎(jiǎng)金40000元,現(xiàn)在是在這個(gè)基礎(chǔ)上報(bào)9月個(gè)稅。后10-12月工資不變,要發(fā)18000獎(jiǎng)金。 因?yàn)槿暌淮涡元?jiǎng)金只能用一次,所以我現(xiàn)在是想把全年一次性獎(jiǎng)金放滿36000,把工資收入那里控除額度,用來(lái)放后3個(gè)月的額度,這樣稅率都還能控制在3%, 老師,我是想問(wèn)下,這樣的話,會(huì)不會(huì)多交稅?
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個(gè)月4500,8月和9月發(fā)放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報(bào)了工資每個(gè)月3500,繳納社保,沒(méi)有繳納公積金,其他年終獎(jiǎng)什么都沒(méi)有。我現(xiàn)在要怎么申報(bào),從9月份開(kāi)始申報(bào)54000/4=13500元,9月繳納個(gè)稅2160.00元,10-12應(yīng)該也是預(yù)繳納一樣的,請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)的話,明年匯算清繳需要繳納多少個(gè)稅,具體的,我9-12年預(yù)繳的個(gè)稅8640元會(huì)退的嗎
親愛(ài)的 ,老師 公司去年給員工發(fā)獎(jiǎng)金是50000元,平時(shí)這個(gè)員工工資是20000元/月,我采取全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)算稅,今天在做工資申報(bào)和全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),怎么這個(gè)員工的全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)稅率不是3%,成為10%呢?
老師你好,問(wèn)下2025年7月份個(gè)稅申報(bào)有個(gè)職工,年終獎(jiǎng)2萬(wàn),在8.1號(hào)申報(bào)7月份個(gè)稅時(shí)將年終獎(jiǎng)放在了個(gè)人工資綜合所得里面和工資一起申報(bào)結(jié)果是按照了10%交 了個(gè)稅1800元,8.11號(hào)更正了申報(bào),將2萬(wàn)放在了全年一次性獎(jiǎng)金里面申報(bào)稅率為3%個(gè)稅為600,這樣綜合所得的工資就按照3%算了個(gè)稅為115,兩者加起來(lái)個(gè)稅是715,那么對(duì)多交的1085這個(gè)稅在2026年匯算清繳2025年工資時(shí)這個(gè)職工個(gè)稅有的退嗎?
我們有個(gè)員工的工資為18000元,然后要給他10000元的獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金的個(gè)稅由公司承擔(dān),現(xiàn)在是9月份,如果下個(gè)月申報(bào)這個(gè)個(gè)稅,那這個(gè)10000元的個(gè)稅怎么算,這個(gè)10000元會(huì)不會(huì)使稅率跳升到比較高的水平,或者算綜合的時(shí)候稅率會(huì)高于這個(gè)預(yù)交的稅率,希望老師能幫我算算
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒(méi)有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話個(gè)體工商戶,下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過(guò)的貨車分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
他擔(dān)心年收入因?yàn)檫@1萬(wàn),超過(guò)了14.4萬(wàn),那他就得交20%的稅了
那沒(méi)辦法,該交的就得交
那他這個(gè)10000元的上限就是交20%的稅是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是20%的